Pubblicazione Pubbl. | Oggetto | Richiedente | Periodo Validità | Allegati |
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4159
2024 |
BANDO DI CONCORSO
Protocollo n.: 56194 del 20/11/2024 BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER L'ASSUNZIONE A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI N. 1 UNITÀ NEL PROFILO DI FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO CONTABILE - AREA DEI FUNZIONARI E DELL'ELEVATA QUALIFICAZIONE DA INSERIRE NELLA RIPARTIZIONE CONTABILITÀ E FINANZE. |
COMUNE DI POIRINO TO
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21/11/2024
11/12/2024 |
2 |
4148
2024 |
ORDINANZA
Atto n. 284/2024 del 20/11/2024 DISATTIVAZIONE DELLA CALDAIA ALIMENTATA A GAS METANO POSTA PRESSO L'ALLOGGIO POSTO IN VIA GARELLI N 63 FINO AL RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA DEL SUDDETTO IMPIANTO. |
URBANISTICA E TERRITORIO SETTORE EDILIZIA PRIVATA
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21/11/2024
05/12/2024 |
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4166
2024 |
DETERMINAZIONI
Determina n. 3164 servizio: RIPARTIZIONE RAGIONERIA, FINANZE, PROGRAMMAZIONE, C.E.D. del 20/11/2024 CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE, DELLE SANZIONI DEL CODICE DELLA STRADA E DI QUELLE RELATIVE A VIOLAZIONI DI REGOLAMENTI COMUNALI NONCHÉ DI TUTTE LE ALTRE ENTRATE PATRIMONIALI DEL COMUNE DI ALBA AVVIATE FINO AL 29/10/2020 ESEGUITO DALLA SOCIETÀ MT S.P.A. DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN). LIQUIDAZIONE DI SPESA DI €. 329,52 IVA 22% INCLUSA. C.I.G. ZF73DA530A |
SERVIZI GENERALI - UFFICIO SEGRETERIA
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20/11/2024
05/12/2024 |
1 |
4165
2024 |
DETERMINAZIONI
Determina n. 3163 servizio: RIPARTIZIONE OPERE PUBBLICHE del 20/11/2024 CONTRIBUTO CITTA' D'ARTE E BORGHI. "ALBA - APRIRE LE PORTE AL MONDO DEL TURISMO" - Segnaletica turistica interattiva. COD.CUP: B85I23000540001 Impegno della spesa. Affidamento somme a favore del fondo di cui all'art.45 del D.Lgs. n.36/2023. |
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20/11/2024
05/12/2024 |
1 |
4164
2024 |
DETERMINAZIONI
Determina n. 3162 servizio: RIPARTIZIONE OPERE PUBBLICHE del 20/11/2024 Evento benefico "3° Coppa Alba dei Campioni":erogazione di un contributo di €20.000,00 alla "Fondazione Vialli e Mauro per la ricerca e lo Sport Onlus", con sede in Torino, via Piave 8, Cod.Fiscale 97640960015 Impegno della spesa, attribuzione e liquidazione contributo di €20.000,00. |
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20/11/2024
05/12/2024 |
1 |
4163
2024 |
DETERMINAZIONI
Determina n. 3161 servizio: RIPARTIZIONE OPERE PUBBLICHE del 20/11/2024 Manutenzione straordinaria "Impianto Sportivo Böblingen" Sostituzione telo di copertura campo danneggiato da evento del 06/07/2023. (CUP: B82H23015580004) Impegno della spesa.Affidamento somme a favore del fondo di cui all'art.45 del D.Lgs. n.36/2023. Rideterminazione del quadro della spesa. |
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20/11/2024
05/12/2024 |
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4162
2024 |
DETERMINAZIONI
Determina n. 3160 servizio: RIPARTIZIONE OPERE PUBBLICHE del 20/11/2024 Sistema di videosorveglianza, implementazione progetto Smart City. COD CUP: B87H23003860004 Impegno della spesa. Definizione modalità di scelta del contraente (determinazione a contrarre). Affidamento videosorveglianza e sicurezza accessi presso isola ecologica di Via Accademia e area limitrofa alla ditta RPS Gavuzzi srl, Viale Torino n.24 P.IVA/C.F.:0667700041 (COD. CIG: B4351DA4A5) Rideterminazione quadro della spesa. |
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20/11/2024
05/12/2024 |
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4161
2024 |
DETERMINAZIONI
Determina n. 3159 servizio: RIPARTIZIONE SOCIO EDUCATIVA E CULTURALE del 20/11/2024 Istituto Musicale – Prospetto di liquidazione delle spese n. 1130 del 19/11/2024 di Euro 1.368,00 – Iva compresa – CIG B41A862903 |
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20/11/2024
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4160
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DETERMINAZIONI
Determina n. 3158 servizio: RIPARTIZIONE SOCIO EDUCATIVA E CULTURALE del 20/11/2024 Biblioteca Civica – Prospetto di liquidazione delle spese n. 1132 del 19/11/2024 di Euro 950,38 – Iva compresa – CIG B3FCBE74C3 |
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20/11/2024
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4158
2024 |
DETERMINAZIONI
Determina n. 3157 servizio: RIPARTIZIONE SOCIO EDUCATIVA E CULTURALE del 20/11/2024 Impegno e liquidazione spesa su fondo a calcolo n. 91 del 14/11/2024 dell’importo di € 477,43 (IVA inclusa) |
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20/11/2024
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4157
2024 |
DETERMINAZIONI
Determina n. 3156 servizio: RIPARTIZIONE SOCIO EDUCATIVA E CULTURALE del 20/11/2024 Impegno e liquidazione spesa su fondo a calcolo n. 90 del 14/11/2024 dell’importo di € 760,68 (IVA inclusa) |
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20/11/2024
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4156
2024 |
DETERMINAZIONI
Determina n. 3155 servizio: RIPARTIZIONE SOCIO EDUCATIVA E CULTURALE del 20/11/2024 Impegno e liquidazione spesa su fondo a calcolo n. 89 del 14/11/2024 dell’importo di € 866,05 (IVA inclusa) |
SERVIZI GENERALI - UFFICIO SEGRETERIA
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20/11/2024
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4155
2024 |
DETERMINAZIONI
Determina n. 3154 servizio: RIPARTIZIONE SOCIO EDUCATIVA E CULTURALE del 20/11/2024 Impegno e liquidazione spesa su fondo a calcolo n. 88 del 14/11/2024 dell’importo di € 239,32 (IVA inclusa) |
SERVIZI GENERALI - UFFICIO SEGRETERIA
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20/11/2024
05/12/2024 |
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4154
2024 |
DETERMINAZIONI
Determina n. 3153 servizio: RIPARTIZIONE SOCIO EDUCATIVA E CULTURALE del 20/11/2024 Impegno e liquidazione spesa su fondo a calcolo n. 87 del 14/11/2024 dell’importo di € 370,68 (IVA inclusa) |
SERVIZI GENERALI - UFFICIO SEGRETERIA
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20/11/2024
05/12/2024 |
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4153
2024 |
DETERMINAZIONI
Determina n. 3152 servizio: RIPARTIZIONE RAGIONERIA, FINANZE, PROGRAMMAZIONE, C.E.D. del 20/11/2024 Impegno di spesa per conguaglio annuale copie eccedenti noleggio fotocopiatore per la Scuola Elementare di Via F.lli Ambrogio dell’Istituto Comprensivo Alba Centro Storico. Convenzione Consip “Apparecchiature Multifunzione 2” lotto 2 - Canon Italia S.p.A. di Cernusco Sul Naviglio (MI) - Impegno di spesa di €.64,55 IVA inclusa. C.I.G. ZE33C96FAA. |
SERVIZI GENERALI - UFFICIO SEGRETERIA
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20/11/2024
05/12/2024 |
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2024 |
DETERMINAZIONI
Determina n. 3151 servizio: RIPARTIZIONE SERVIZI GENERALI del 20/11/2024 Svincolo prenotazione contabile effettuata con determinazione dirigenziale n.26 del 13/01/2024. |
SERVIZI GENERALI - UFFICIO SEGRETERIA
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20/11/2024
05/12/2024 |
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4151
2024 |
DETERMINAZIONI
Determina n. 3150 servizio: RIPARTIZIONE OPERE PUBBLICHE del 20/11/2024 SERVIZIO GESTIONE, MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA, ADEGUAMENTO NORMATIVO, EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI PROPRIETA' COMUNALE - CUP:B89D14016730004. MAGGIORI SPESE CONNESSE ALL'AUMENTO DEI PREZZI DELL'ENERGIA - ANNO 2023 - CIG:568353489F. Liquidazione fattura alla Società ARDEA Srl, di Cuneo - CF/PI:03846210049, per l'importo di €154.664,43 (Iva 22% compresa), come da prospetto di liquidazione n°1124, del 18.11.2024. |
SERVIZI GENERALI - UFFICIO SEGRETERIA
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20/11/2024
05/12/2024 |
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4150
2024 |
DETERMINAZIONI
Determina n. 3149 servizio: RIPARTIZIONE SOCIO EDUCATIVA E CULTURALE del 20/11/2024 “Diritto allo studio L.R. 28/2007. Liquidazione spesa libri di testo scuole primarie € 7.117,65 CIG: B3E9B714FD. |
SERVIZI GENERALI - UFFICIO SEGRETERIA
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20/11/2024
05/12/2024 |
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2024 |
DETERMINAZIONI
Determina n. 3148 servizio: RIPARTIZIONE OPERE PUBBLICHE del 20/11/2024 Opere di adeguamento ed efficientamento impianti edifici comunali. (Cod CUP: B82H22013920004). Fabbricato Via Senatore Como: Lavori di manutenzione straordinaria locali Centro Famiglie. CIG: ZDA3D993E0 Liquidazione fattura saldo alla Ditta “BRIA PIERINO di Bria Fabrizio”, Via XI febbraio n.7 Fraz. S.Antonio - Magliano Alfieri (CN) (C.F. BRI FRZ 70S19B111X P.Iva 03585040045) ” per l’importo di € 4.953,12 Iva compresa - prospetto di liquidazione delle spese n. 1.111 del 15/11/2024. |
SERVIZI GENERALI - UFFICIO SEGRETERIA
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20/11/2024
05/12/2024 |
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4147
2024 |
DETERMINAZIONI
Determina n. 3147 servizio: SERVIZI DI STAFF del 20/11/2024 Servizio di pulizia degli uffici ubicati nell'ala storica del Palazzo Comunale comprese le Sale - le aree comuni e lo scalone area monumentale. Affidamento alla ditta GIP ITALIA s.r.l. di Milano per il periodo 01/08/2024 - 31/12/2024 - Liquidazione fattura mese di ottobre (€ 1.033,69) - CIG: B2A7B2CB6D. |
SERVIZI GENERALI - UFFICIO SEGRETERIA
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20/11/2024
05/12/2024 |
1 |
4146
2024 |
DETERMINAZIONI
Determina n. 3146 servizio: SERVIZI DI STAFF del 20/11/2024 Servizio pulizie locali Ex Tribunale/Palazzo di Giustizia - Affidamento alla ditta GIP ITALIA s.r.l. di Milano- Liquidazione fattura mese di ottobre (€ 901,58) - CIG: B2DD9938B9. |
SERVIZI GENERALI - UFFICIO SEGRETERIA
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20/11/2024
05/12/2024 |
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4145
2024 |
DETERMINAZIONI
Determina n. 3145 servizio: SERVIZI DI STAFF del 20/11/2024 Servizio di pulizia dei locali sede delle Ripartizioni Servizi Generali - Ragioneria e Finanze - Opere Pubbliche - Urbanistica e Territorio - Settore Polizia Municipale - Vigili Quartieri Mussotto - Moretta e Piave per l'anno 2024 - Affidamento alla Soc. "GIP ITALIA S.r.l" - Liquidazione fattura mese di ottobre (€ 3.961,97) - CIG: Z193D2F2A1. |
SERVIZI GENERALI - UFFICIO SEGRETERIA
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20/11/2024
05/12/2024 |
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2024 |
CONCORSO PUBBLICO
Atto n. 5805/2024 del 18/11/2024 CONCORSO PUBBLICO, PER SOLI ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO A TEMPO INDETERMINATO E PIENO, DI “OPERATORE TECNICO MANUTENTIVO” (OPERAIO SPECIALIZZATO) AREA DEGLI OPERATORI ESPERTI PRESSO L’AREA TECNICA |
UFFICIO SEGRETERIA GENERALE CONUME DI SOMMARIVA PERNO
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20/11/2024
05/12/2024 |
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4139
2024 |
AVVISO DI SELEZIONE
AVVISO DI SELEZIONE PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE |
SERVIZI GENERALI - UFFICIO PERSONALE
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20/11/2024
04/12/2024 |
2 |
4144
2024 |
DETERMINAZIONI
Determina n. 3144 servizio: RIPARTIZIONE OPERE PUBBLICHE del 19/11/2024 Opere di adeguamento ed efficientamento impianti edifici comunali. (Cod CUP: B82H22013920004). Fabbricato Via Senatore Como: Completamento lavori di manutenzione straordinaria locali Centro Famiglie. CIG: B2236C6993 Liquidazione fattura a saldo alla Ditta “BRIA PIERINO di Bria Fabrizio”, Via XI febbraio n.7 Fraz. S.Antonio - Magliano Alfieri (CN) (C.F. BRI FRZ 70S19B111X P.Iva 03585040045) ” dell’importo di € 10.909,45 Iva compresa - prospetto di liquidazione delle spese n.1.110 del 15/11/2024. |
SERVIZI GENERALI - UFFICIO SEGRETERIA
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19/11/2024
04/12/2024 |
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4143
2024 |
DETERMINAZIONI
Determina n. 3143 servizio: RIPARTIZIONE OPERE PUBBLICHE del 19/11/2024 D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. e Accordo-Quadro Stato-Regioni 2011: organizzazione di corsi obbligatori sulla sicurezza dei lavoratori per i dipendenti del Comune di Alba, anno 2024. Liquidazione per € 3400,00 oltre IVA al 22% €748,00 per complessivi € 4148,00 alla ditta ECOLAV SERVICE srl. CODICE GIC B0783C3B77 |
SERVIZI GENERALI - UFFICIO SEGRETERIA
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19/11/2024
04/12/2024 |
1 |
4142
2024 |
DETERMINAZIONI
Determina n. 3142 servizio: RIPARTIZIONE OPERE PUBBLICHE del 19/11/2024 "Adeguamento aree gioco bimbi aree verdi - Annualità 2022 (COD. CUP B89I21000280004). Liquidazione saldo incentivo ai sensi dell'art.113 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. così come modificato dall'art.76 comma 1 lettera b) del D.Lgs.56/17. |
SERVIZI GENERALI - UFFICIO SEGRETERIA
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19/11/2024
04/12/2024 |
1 |
4141
2024 |
DETERMINAZIONI
Determina n. 3141 servizio: RIPARTIZIONE OPERE PUBBLICHE del 19/11/2024 Scuole secondarie di primo grado: Lavori di adeguamento e manutenzione straordinaria (Cod.CUP B82B22000070004) Scuola secondaria Mussotto : Lavori di risanamento murature. (CIG B22C74792A) Liquidazione fattura saldo alla Ditta "BRIA PIERINO di Bria Fabrizio", Via XI febbraio n.7 Fraz. S.Antonio - Magliano Alfieri (CN) (C.F. BRI FRZ 70S19B111X P.Iva 03585040045) " per l'importo di € 14.949.66 Iva compresa - prospetto di liquidazione delle spese n.1.109 del 15/11/2024 |
SERVIZI GENERALI - UFFICIO SEGRETERIA
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19/11/2024
04/12/2024 |
1 |
4140
2024 |
DETERMINAZIONI
Determina n. 3140 servizio: RIPARTIZIONE OPERE PUBBLICHE del 19/11/2024 Incarico di R.S.P.P. e attività connesse al ruolo ai sensi dell’art.33 D.Lgs. 81/2008 e sm.i. per il periodo 1/01/2024-31/12/2024. Liquidazione per € 1220,00 relativo al mese di Ottobre 2024 alla ditta ECOLAV SERVICE srl. CODICE GIC Z8438C37BD |
SERVIZI GENERALI - UFFICIO SEGRETERIA
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19/11/2024
04/12/2024 |
1 |
4138
2024 |
DETERMINAZIONI
Determina n. 3139 servizio: RIPARTIZIONE OPERE PUBBLICHE del 19/11/2024 Bando Fondazione CRC Nuove Energie–misura 2. Progetto: “Cittadini attivi nell’adattamento ai cambiamenti climatici”. Liquidazione per € 5000 IVA compresa per acconto per progetto formativo per le scuole primarie alla Ass. AICA di Alba - P.IVA 02977060041 COD CIG: B23BC2D1E6 |
SERVIZI GENERALI - UFFICIO SEGRETERIA
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19/11/2024
04/12/2024 |
1 |
4137
2024 |
DETERMINAZIONI
Determina n. 3138 servizio: RIPARTIZIONE OPERE PUBBLICHE del 19/11/2024 Spese per interventi nel settore della protezione civile: stampa di grafiche e brochure. Liquidazione fattura di complessivi €1.544,52 Iva compresa Cod. CIG B413C591BE alla ditta "Gettodesign S.r.l." con sede in Alba (CN), Via Publio Elvio Pertinace 6, (P.IVA. 03181760046). Prospetto di liquidazione n. 1125 del 18.11.2024. |
SERVIZI GENERALI - UFFICIO SEGRETERIA
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19/11/2024
04/12/2024 |
1 |
4136
2024 |
DETERMINAZIONI
Determina n. 3137 servizio: RIPARTIZIONE OPERE PUBBLICHE del 19/11/2024 Interventi di manutenzione straordinaria impiantistica sportiva. (COD CUP:B82H24003710004). Opere di adeguamento linee di adduzione acqua impianto sportivo Comunale Böblingen di Via Bubbio CIG: B36716FA5B Liquidazione fattura di €2.623,00 IVA inclusa, alla ditta F.lli Franco srl Via Braida n.2 12030 Casalgrasso (CN) C.F./P.IVA:00529610040 |
SERVIZI GENERALI - UFFICIO SEGRETERIA
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19/11/2024
04/12/2024 |
1 |
4135
2024 |
DETERMINAZIONI
Determina n. 3136 servizio: RIPARTIZIONE OPERE PUBBLICHE del 19/11/2024 "Piano emergenza neve e ghiaccio. Stagione invernale 2024 Liquidazione fattura n. 17/PA del 19/11/2024, alla Ditta RAINERO Stefano (C.f. RNR SFN 55R23 G742K e P.I. 02755470040) Str. Mormorè n° 14 di Pocapaglia (importo € 8.387,50-Codice CIG Z7A3DE4491 |
SERVIZI GENERALI - UFFICIO SEGRETERIA
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19/11/2024
04/12/2024 |
1 |
4134
2024 |
DETERMINAZIONI
Determina n. 3135 servizio: RIPARTIZIONE SERVIZI GENERALI del 19/11/2024 Selezione per l’acquisizione di manifestazioni di interesse alla nomina in qualità di componente esterno del Controllo di gestione del Comune di Alba. Approvazione avviso. |
SERVIZI GENERALI - UFFICIO SEGRETERIA
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19/11/2024
04/12/2024 |
2 |
4133
2024 |
DETERMINAZIONI
Determina n. 3134 servizio: RIPARTIZIONE SERVIZI GENERALI del 19/11/2024 Selezione per l’acquisizione di manifestazioni di interesse alla nomina in qualità di componenti esterni del nucleo di valutazione del Comune di Alba. |
SERVIZI GENERALI - UFFICIO SEGRETERIA
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19/11/2024
04/12/2024 |
2 |
4132
2024 |
DETERMINAZIONI
Determina n. 3133 servizio: RIPARTIZIONE SOCIO EDUCATIVA E CULTURALE del 19/11/2024 Concessione assegno di maternità a residenti in Alba ai sensi dell’articolo 74, D. Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 e s.m.i. |
SERVIZI GENERALI - UFFICIO SEGRETERIA
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19/11/2024
04/12/2024 |
1 |
4131
2024 |
DETERMINAZIONI
Determina n. 3132 servizio: RIPARTIZIONE RAGIONERIA, FINANZE, PROGRAMMAZIONE, C.E.D. del 19/11/2024 Decreto Legislativo n.267/2000 art. 80 - Impegno e liquidazione alla Associazione CNOS-FAP Reg. Piemonte a titolo di rimborso dei costi di lavoro sostenuti durante le assenze del dipendente Signor Tripaldi Fabio, Consigliere Capogruppo del Comune di Alba. €.1.612,80. |
SERVIZI GENERALI - UFFICIO SEGRETERIA
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19/11/2024
04/12/2024 |
1 |
4130
2024 |
DETERMINAZIONI
Determina n. 3131 servizio: RIPARTIZIONE RAGIONERIA, FINANZE, PROGRAMMAZIONE, C.E.D. del 19/11/2024 Pagamento spese telefoniche FASTWEB 6° bimestre 2024. CIG 7831198D04. |
SERVIZI GENERALI - UFFICIO SEGRETERIA
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19/11/2024
04/12/2024 |
1 |
4128
2024 |
DETERMINAZIONI
Determina n. 3130 servizio: RIPARTIZIONE RAGIONERIA, FINANZE, PROGRAMMAZIONE, C.E.D. del 19/11/2024 Pagamento spese telefoniche FASTWEB 6° bimestre 2024. CIG 0911163B7B. |
SERVIZI GENERALI - UFFICIO SEGRETERIA
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19/11/2024
04/12/2024 |
1 |
4127
2024 |
DETERMINAZIONI
Determina n. 3129 servizio: RIPARTIZIONE RAGIONERIA, FINANZE, PROGRAMMAZIONE, C.E.D. del 19/11/2024 Liquidazione competenze stipendiali mese di novembre 2024 |
SERVIZI GENERALI - UFFICIO SEGRETERIA
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19/11/2024
04/12/2024 |
1 |
4126
2024 |
DETERMINAZIONI
Determina n. 3128 servizio: RIPARTIZIONE URBANISTICA E TERRITORIO del 19/11/2024 Servizio di smaltimento RSU, gestione raccolte differenziate e stazioni ecologiche. Liquidazione fattura mese di settembre per € 61.198,17 iva compresa. |
SERVIZI GENERALI - UFFICIO SEGRETERIA
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19/11/2024
04/12/2024 |
1 |
4125
2024 |
DETERMINAZIONI
Determina n. 3127 servizio: RIPARTIZIONE OPERE PUBBLICHE del 18/11/2024 Nuovi impianti di illuminazione pubblica e adeguamenti anno 2023. Spostamento impianto semaforico in Corso Bra e sistemazione impianti fontana di Frazione Mussotto (Cod. CUP B85I23000470004- Cod CIG B3E9D084DB). Liquidazione saldo alla Ditta "S.I.E.C.I.P. S.r.l." (C.F. e P.Iva 00561620048), di Piobesi d'Alba (CN) per l'importo di €10.590,80 (Iva 10% compresa). |
SERVIZI GENERALI - UFFICIO SEGRETERIA
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18/11/2024
03/12/2024 |
1 |
4124
2024 |
DETERMINAZIONI
Determina n. 3126 servizio: RIPARTIZIONE OPERE PUBBLICHE del 18/11/2024 Opere di adeguamento ed efficientamento impianti edifici comunali. (Cod CUP: B82H22013920004). Fabbricato Via Senatore Como: locali Centro Famiglie: Igienizzazione e pulizia pavimenti, vetri e arredi. CIG: B32929BBE0 Liquidazione fattura a saldo alla Ditta "VITALE ROBALDO Soc.Coop." - C.so Piera Cillario n.8 - 12051 ALBA (CN) (CF / P.Iva:01943030047) per l'importo di € 1.403,00 Iva 22% compresa -prospetto di liquidazione delle spese n.1108 del 14/11/2024 |
SERVIZI GENERALI - UFFICIO SEGRETERIA
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18/11/2024
03/12/2024 |
1 |
4122
2024 |
CONVOCAZIONE COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE
CONVOCAZIONE 3^COMMISSIONE CONSILIARE |
SERVIZI GENERALI - UFFICIO CONSIGLIO
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17/11/2024
22/11/2024 |
1 |
4121
2024 |
DETERMINAZIONI
Determina n. 3125 servizio: RIPARTIZIONE SOCIO EDUCATIVA E CULTURALE del 16/11/2024 Impegno e liquidazione spesa su fondo a calcolo n. 13 del 12/11/2024 dell’importo di € 55,00 (IVA inclusa). |
SERVIZI GENERALI - UFFICIO SEGRETERIA
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16/11/2024
01/12/2024 |
1 |
4120
2024 |
DETERMINAZIONI
Determina n. 3124 servizio: RIPARTIZIONE SOCIO EDUCATIVA E CULTURALE del 16/11/2024 Impegno e liquidazione spesa su fondo a calcolo n. 86 del 12/11/2024 dell’importo di € 280,80 (IVA inclusa) |
SERVIZI GENERALI - UFFICIO SEGRETERIA
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16/11/2024
01/12/2024 |
1 |
4119
2024 |
DETERMINAZIONI
Determina n. 3123 servizio: SERVIZI DI STAFF del 16/11/2024 Impegno e liquidazione di spese su fondo a calcolo n. 13 del 31/10/2024 dell'importo di € 481,81 di cui IVA € 86,88, per spese effettuate dal Corpo di Polizia Municipale di Alba. |
SERVIZI GENERALI - UFFICIO SEGRETERIA
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16/11/2024
01/12/2024 |
1 |
4118
2024 |
DETERMINAZIONI
Determina n. 3122 servizio: RIPARTIZIONE SERVIZI GENERALI del 16/11/2024 Presa d’atto dei candidati ammessi alla selezione riferita alla procedura di mobilità volontaria per la copertura di n.1 posto a tempo pieno ed indeterminato di “Istruttore Amministrativo” - “Area degli Istruttori” presso la ripartizione “Servizi di Staff” - U.O. “Segreteria del Segretario Generale, Contratti, Appalti, Servizi in concessione”. |
SERVIZI GENERALI - UFFICIO SEGRETERIA
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16/11/2024
01/12/2024 |
1 |
4117
2024 |
DETERMINAZIONI
Determina n. 3121 servizio: RIPARTIZIONE SERVIZI GENERALI del 16/11/2024 Nomina commissione esaminatrice relativa alla prova d’idoneità da effettuarsi nell’ambito della procedura di mobilità volontaria indetta dall’ente ai sensi dell’art.30 del D.Lgs. 165/2001 per la copertura di n.1 posto a tempo pieno ed indeterminato all’interno dell’“Area degli Istruttori” presso la ripartizione “Servizi di Staff” - U.O. “Segreteria del Segretario Generale, Contratti, Appalti, Servizi in concessione”. |
SERVIZI GENERALI - UFFICIO SEGRETERIA
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16/11/2024
01/12/2024 |
1 |
4116
2024 |
DETERMINAZIONI
Determina n. 3120 servizio: RIPARTIZIONE SERVIZI GENERALI del 16/11/2024 Sig.ra Franco Laura, ex dipendente comunale a tempo indeterminato e part-time (25 ore settimanali per 10 mesi all’anno) in qualità di “Assistente a portatore handicap” – Area degli Istruttori - presso la Ripartizione “Socio-educativa e Culturale”: indennità mancato preavviso. |
SERVIZI GENERALI - UFFICIO SEGRETERIA
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16/11/2024
01/12/2024 |
1 |
4115
2024 |
DETERMINAZIONI
Determina n. 3119 servizio: RIPARTIZIONE OPERE PUBBLICHE del 16/11/2024 Residenze per anziani di via General Govone. CUP: B89I22001630004 A) Lavori di manutenzione straordinaria (CIG B428AB1A7C) B) Lavori di fornitura e posa di barriera automatica (CIG B4289FA37A) Determinazione a contrarre e relative procedure Affidamento alle Ditte: A) MINASSO COSTRUZIONI srl di Govone (CN) (CF/P.Iva 03482680042) per l’importo di € 8.210,60 Iva compresa B) BECPOR snc di Guarene (CN) (CF/P.Iva 00967220047) per l’importo di € 7.449,51 Iva compresa Impegno della spesa di € 15.660,11. |
SERVIZI GENERALI - UFFICIO SEGRETERIA
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16/11/2024
01/12/2024 |
1 |
4114
2024 |
DETERMINAZIONI
Determina n. 3118 servizio: RIPARTIZIONE OPERE PUBBLICHE del 16/11/2024 Fornitura carburante per le attrezzature e i mezzi non targati in uso presso i magazzini comunali di via Fiume e corso Coppino. – Anno 2024_2025 ERG – Gierre per un importo complessivo di €400,00, IVA 22% compresa - CODICE CIG B4492F3F0B |
SERVIZI GENERALI - UFFICIO SEGRETERIA
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16/11/2024
01/12/2024 |
1 |
4113
2024 |
DETERMINAZIONI
Determina n. 3117 servizio: RIPARTIZIONE OPERE PUBBLICHE del 16/11/2024 Manutenzione Straordinaria ai Beni Immobili e relativi impianti.CUP: B82B23000970004 Impegno della spesa.Definizione modalità di scelta del contraente (determinazione a contrarre). Affidamento implementazione impianto audio della "Sala Vittorio Riolfo" presso il Complesso Monumentale di Santa Maria Maddalena alla ditta "Avl Pro Sas", Strada Piedelmonte n. 10/F - Guarene (CN), (P.IVA: 03377900042), di complessivi €610,00 I.V.A. compresa. COD. CIG: B43F1B92AD Rideterminazione quadro della spesa. |
SERVIZI GENERALI - UFFICIO SEGRETERIA
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16/11/2024
01/12/2024 |
1 |
4112
2024 |
DETERMINAZIONI
Determina n. 3116 servizio: RIPARTIZIONE OPERE PUBBLICHE del 16/11/2024 Manutenzione straordinaria fabbricati comunali – anno 2022 Rideterminazione quadro della spesa. Impegno della spesa. Definizione modalità di scelta del contraente (determinazione a contrarre). Affidamento fornitura di vetrina espositiva e materiale per conservazione libri antichi e documenti relativi all’archivio di Teodoro BUBBIO, alla ditta “Promuseum Italia” con sede in Milano (MI), Via santa Eufemia n.4, (P.IVA/C.F.: 05970730965), di complessivi €7.373,92 I.V.A. compresa. COD. CIG: B43F217040 Rideterminazione quadro della spesa. |
SERVIZI GENERALI - UFFICIO SEGRETERIA
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16/11/2024
01/12/2024 |
1 |
4111
2024 |
DETERMINAZIONI
Determina n. 3115 servizio: RIPARTIZIONE URBANISTICA E TERRITORIO del 16/11/2024 Fornitura di cestini portarifiuti per il Distretto diffuso del Commercio da posizionare nei Comuni di Alba e Bra. Determinazione a contrattare con contestuale affidamento diretto e impegno di spesa (CIG B3F4C24617; CUP B88C22007270006) |
SERVIZI GENERALI - UFFICIO SEGRETERIA
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16/11/2024
01/12/2024 |
1 |
4110
2024 |
DETERMINAZIONI
Determina n. 3114 servizio: RIPARTIZIONE OPERE PUBBLICHE del 16/11/2024 Decreto legislativo n. 1/2018. O.C.D.P.C. n. 1019 del 5/09/2023. Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza di eccezionali eventi meteorologici verificatesi nel territorio piemontese 6/07/2023. D.G.R. 18 - 7560 del 16 ottobre 2023 e DD Regione Piemonte n. 3228/A1802B del 28.12.2023 con oggetto "Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza di eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel territorio piemontese nel …." Impegno della spesa. Liquidazione contributo spettante per il ristoro dei danni ai privati proprietari di beni mobili registrati distrutti o danneggiati colpiti dall'evento del 6 luglio 2023 per € 2.000,00. |
SERVIZI GENERALI - UFFICIO SEGRETERIA
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16/11/2024
01/12/2024 |
1 |
4109
2024 |
DETERMINAZIONI
Determina n. 3113 servizio: RIPARTIZIONE OPERE PUBBLICHE del 16/11/2024 Evento “anniversario a trent’anni dall’alluvione 1994”: impegno della complessiva somma di €700,00 (IVA compresa) a favore della S.I.A.E. Roma, via della Letteratura n.30, per “permessi per spettacoli e trattenimenti”. |
SERVIZI GENERALI - UFFICIO SEGRETERIA
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16/11/2024
01/12/2024 |
1 |
4108
2024 |
DETERMINAZIONI
Determina n. 3112 servizio: RIPARTIZIONE OPERE PUBBLICHE del 16/11/2024 Opere di adeguamento ed efficientamento impianti edifici comunali. (Cod CUP: B82H22013920004). Fabbricato Via Senatore Como: lavori di finiture locali Centro Famiglie e di protezione elementi strutturali del balcone (CIG B4341C0B0E) Determina a contrarre. Affidamento alla Ditta “BRIA PIERINO di Bria Fabrizio”, Via XI febbraio n.7 Fraz. S.Antonio - Magliano Alfieri (CN) (C.F. BRI FRZ 70S19B111X P.Iva 03585040045) ” per l’importo di € 12.505,00 Iva compresa. Impegno della spesa. |
SERVIZI GENERALI - UFFICIO SEGRETERIA
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16/11/2024
01/12/2024 |
1 |
4095
2024 |
AVVISO DI SELEZIONE
AVVISO DI SELEZIONE PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE ALLA NOMINA IN QUALITA’ DI COMPONENTI ESTERNI DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE |
RIPARTIZIONE SERVIZI GENERALI - UFFICIO PERSONALE
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16/11/2024
30/11/2024 |
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4094
2024 |
PERMESSO DI COSTRUIRE
Atto n. 2023/1018 del 15/11/2024 PERMESSO DI COSTRUIRE CAMBIO DESTINAZIONE D'USO DA AGRICOLO A RESIDENZIALE IN LOC SANTA ROSALIA NR 7 |
URBANISTICA E TERRITORIO SETTORE EDILIZIA PRIVATA
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16/11/2024
30/11/2024 |
1 |
4093
2024 |
PERMESSO DI COSTRUIRE
Atto n. 2023/1348 del 15/11/2024 PERMESSO DI COSTRUIRE FABBRICATO RESIDENZIALE IN STRADA RIDDONE |
URBANISTICA E TERRITORIO SETTORE EDILIZIA PRIVATA
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16/11/2024
30/11/2024 |
1 |
4087
2024 |
AVVISO
PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2025/2027 PER L'AGGIORNAMENTO DEL PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE (P.I.A.O.) RELATIVAMENTE AL TRIENNIO 2025/2027. |
SERVIZI DI STAFF SEGRETARIO GENERALE
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16/11/2024
30/11/2024 |
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4085
2024 |
PRATICA EDILIZIA
Atto n. 193/2024 del 14/11/2024 PERMESSO DI COSTRUIRE PER LA COSTRUZIONE DI UN EDIFICIO RESIDENZIALE UNIFAMILIARE POSTO IN CORSO UNITA' D'ITALIA |
URBANISTICA E TERRITORIO - EDILIZIA RESIDENZIALE PRIVATA
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16/11/2024
30/11/2024 |
1 |
4083
2024 |
DELIBERA
Delibera Giunta Comunale n. 338 del 09/11/2024 “Artt.169 e 175 D.Lgs. 18.8.2000 n.267. D.Lgs. 23.06.2011 n.118. Principio contabile per la programmazione di bilancio. Variazione del Piano esecutivo di gestione 2024-2026 (P.E.G.) a seguito della dodicesima variazione al bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2024-2026 e conseguente aggiornamento del Documento Unico di Programmazione 2020-2024, relativo alla sezione strategica 2020-2024 ed alla sezione operativa 2024-2026.” |
SERVIZI GENERALI - UFFICIO SEGRETERIA
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16/11/2024
30/11/2024 |
2 |
4082
2024 |
DELIBERA
Delibera Giunta Comunale n. 337 del 09/11/2024 Approvazione dodicesima variazione al bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2024-2026, con conseguente aggiornamento del Documento Unico di Programmazione 2020-2024, relativo alla sezione strategica 2020-2024 ed alla sezione operativa 2024-2026. Variazione compensativa di competenza della Giunta Comunale. |
SERVIZI GENERALI - UFFICIO SEGRETERIA
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16/11/2024
30/11/2024 |
2 |
4081
2024 |
DELIBERA
Delibera Giunta Comunale n. 336 del 07/11/2024 Approvazione nuovo “Regolamento per la disciplina delle procedure concorsuali e selettive”. |
SERVIZI GENERALI - UFFICIO SEGRETERIA
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16/11/2024
30/11/2024 |
2 |
4080
2024 |
DELIBERA
Delibera Giunta Comunale n. 335 del 07/11/2024 Verifica di assoggettabilità a VIA di competenza statale ex art. 19 del d. lgs. 152/2006 e smi inerente al progetto di "Adeguamento dei generatori di vapore ausiliari per l'alimentazine in emergenza a gasolio - Centrale di cogenerazione a servizio dello stabilimento Ferrero e della rete di teleriscaldamento della città di Alba (CN)", presentato da Ferrero Industriale Italia Srl nel Comune di Alba. Parere Comune di Alba |
SERVIZI GENERALI - UFFICIO SEGRETERIA
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16/11/2024
30/11/2024 |
5 |
4079
2024 |
DELIBERA
Delibera Giunta Comunale n. 334 del 07/11/2024 Legge 28.01.1977 n. 10, art. 6; L.R.P. 05.12.1977 n. 56 e s.m.i. - Adeguamento dell'aliquota relativa al costo di costruzione degli edifici residenziali. |
SERVIZI GENERALI - UFFICIO SEGRETERIA
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16/11/2024
30/11/2024 |
1 |
4078
2024 |
DELIBERA
Delibera Giunta Comunale n. 333 del 07/11/2024 Legge 28.01.1977 n. 10, L.R.P. 05.12.1977 n. 56 e s.m.i. e D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380. Presa d'atto indicizzazione importo oneri urbanizzazione primaria e secondaria. |
SERVIZI GENERALI - UFFICIO SEGRETERIA
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16/11/2024
30/11/2024 |
2 |
4077
2024 |
DELIBERA
Delibera Giunta Comunale n. 332 del 07/11/2024 Aggiornamento delle tariffe per la monetizzazione aree a parcheggio ai sensi delle Norme Tecniche di Attuazione del vigente P.R.G., dell'art. 3 della L.R. 9/2003, per la monetizzazione parcheggi ai sensi della DGR 8 febbraio 2010 n. 85-13268, articolo 8 comma 5, e per la quota monetizzazione standards urbanistici ai sensi della L.R. 14.07.2009 n. 20, e s.m.i.. Importi anno 2025. |
SERVIZI GENERALI - UFFICIO SEGRETERIA
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16/11/2024
30/11/2024 |
1 |
4076
2024 |
DELIBERA
Delibera Giunta Comunale n. 331 del 07/11/2024 Verifica quantità e qualità aree e fabbricati cedibili in proprietà od in diritto di superficie per stesura bilancio 2025. |
SERVIZI GENERALI - UFFICIO SEGRETERIA
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16/11/2024
30/11/2024 |
1 |
4075
2024 |
DELIBERA
Delibera Giunta Comunale n. 330 del 07/11/2024 Impianti di distribuzione carburanti - Rinnovo della Commissione di collaudo di cui al D.lgs. 32/98 e alla L.R. 14/2004 |
SERVIZI GENERALI - UFFICIO SEGRETERIA
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16/11/2024
30/11/2024 |
1 |
4107
2024 |
DETERMINAZIONI
Determina n. 3111 servizio: RIPARTIZIONE RAGIONERIA, FINANZE, PROGRAMMAZIONE, C.E.D. del 15/11/2024 Liquidazione spese su fondo a calcolo fatture Autostrade per l'Italia c.f. 07516911000 per pedaggi autostradali €.187,48, IVA inclusa, C.I.G. ZCA39EB7A4, fattura Parcheggi Italia spa c.f. 01301350219 per servizi convenzionati €.11,80, IVA inclusa, C.I.G. ZCA39EB7A4 fattura Telepass spa c.f. 09771701001 per canone di locazione telepass €.6,23, IVA inclusa, C.I.G. Z8C39EB799. |
SERVIZI GENERALI - UFFICIO SEGRETERIA
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15/11/2024
30/11/2024 |
1 |
4106
2024 |
DETERMINAZIONI
Determina n. 3110 servizio: RIPARTIZIONE RAGIONERIA, FINANZE, PROGRAMMAZIONE, C.E.D. del 15/11/2024 Rimborsi IMU (Imposta Municipale Propria) Anni di imposta 2019-2020-2021-2022-2023. Impegno e liquidazione di €.1.610,18. |
SERVIZI GENERALI - UFFICIO SEGRETERIA
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15/11/2024
30/11/2024 |
1 |
4105
2024 |
DETERMINAZIONI
Determina n. 3109 servizio: RIPARTIZIONE SOCIO EDUCATIVA E CULTURALE del 15/11/2024 Biblioteca civica – Sistema bibliotecario delle Langhe. Decisione a contrarre e affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) del d.lgs. 36/2023, a favore Horizons Unlimited H.U. Spa P. IVA 04164060370, del servizio di credito prepagato per la piattaforma digitale MLOL-MediaLibraryOnLine. Impegno di spesa € 5.050,00 (Iva compresa) – CIG B4391DD79F |
SERVIZI GENERALI - UFFICIO SEGRETERIA
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15/11/2024
30/11/2024 |
1 |
4104
2024 |
DETERMINAZIONI
Determina n. 3108 servizio: RIPARTIZIONE SERVIZI LEGALI del 15/11/2024 Sinistro n. 0301/99/041075 del 15/06/2024 avvenuto ad Alba in Via Dario Scaglione rotatoria C.so Piave - Danneggiamento proprietà comunali (palo illuminazione pubblica) - introito dalla Compagnia AXA Assicurazioni S.p.A – (€ 2.661,00) |
SERVIZI GENERALI - UFFICIO SEGRETERIA
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15/11/2024
30/11/2024 |
1 |
4103
2024 |
DETERMINAZIONI
Determina n. 3107 servizio: RIPARTIZIONE SERVIZI LEGALI del 15/11/2024 Impegno e liquidazione spesa su fondo a calcolo n.24 (€ 377,20). |
SERVIZI GENERALI - UFFICIO SEGRETERIA
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15/11/2024
30/11/2024 |
1 |
4102
2024 |
DETERMINAZIONI
Determina n. 3106 servizio: RIPARTIZIONE SERVIZI LEGALI del 15/11/2024 Impegno e liquidazione spesa su fondo a calcolo n.23 (€ 169,40). |
SERVIZI GENERALI - UFFICIO SEGRETERIA
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15/11/2024
30/11/2024 |
1 |
4101
2024 |
DETERMINAZIONI
Determina n. 3105 servizio: RIPARTIZIONE SERVIZI LEGALI del 15/11/2024 Parziale rettifica Determinazione Dirigenziale n.1609 del 06.06.2024. Contributo per la pubblicazione su Astegiudiziarie – Integrazione impegno di spesa a favore del professionista delegato alla vendita giudiziaria. |
SERVIZI GENERALI - UFFICIO SEGRETERIA
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15/11/2024
30/11/2024 |
1 |
4100
2024 |
DETERMINAZIONI
Determina n. 3104 servizio: RIPARTIZIONE SERVIZI LEGALI del 15/11/2024 Rimborso spese di missione sostenute dall’Assessore Caterina Pasini. Impegno e liquidazione (€ 42,84). |
SERVIZI GENERALI - UFFICIO SEGRETERIA
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15/11/2024
30/11/2024 |
1 |
4099
2024 |
DETERMINAZIONI
Determina n. 3103 servizio: RIPARTIZIONE SERVIZI LEGALI del 15/11/2024 Rimborso spese di missione sostenute dall’Assessore Donatella Croce. Impegno e liquidazione (€ 217,81). |
SERVIZI GENERALI - UFFICIO SEGRETERIA
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15/11/2024
30/11/2024 |
1 |
4098
2024 |
DETERMINAZIONI
Determina n. 3102 servizio: RIPARTIZIONE SERVIZI LEGALI del 15/11/2024 Rimborso spese di missione sostenute dal sindaco Gatto Alberto. Impegno e liquidazione (€ 21,00). |
SERVIZI GENERALI - UFFICIO SEGRETERIA
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15/11/2024
30/11/2024 |
1 |
4096
2024 |
DETERMINAZIONI
Determina n. 3101 servizio: RIPARTIZIONE OPERE PUBBLICHE del 15/11/2024 MANUTENZIONE STRARDINARIA TORRENTI – INTERVENTI DI DIFESA DAI DISSESTI ANNO 2024 (COD.CUP. B88H23011610004) - (cod. CIG B440EF0E87) Determina a contrattare e relative procedure. Approvazione bozza di convenzione Affidamento incarico per servizi tecnici al geometra “CONTERNO Enrico” (p. iva 02861120042 e cod. fisc. CNTNRC78H19A124A), di Monforte d’Alba (CN). (importo complessivo 3.074,40€) |
SERVIZI GENERALI - UFFICIO SEGRETERIA
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15/11/2024
30/11/2024 |
4 |
4092
2024 |
DETERMINAZIONI
Determina n. 3100 servizio: RIPARTIZIONE OPERE PUBBLICHE del 15/11/2024 Opere per Sede Banda Musicale CUP:B82F23000700004 Opere impianti tecnologici: elettrico e rilevazione incendi CIG: B1ED1E433D Approvazione Certificato di Regolare Esecuzione Liquidazione fattura di €16.483,50 IVA inclusa, alla ditta BIELETTRA S.R.L. con sede legale in Via Mastri Cestai 7, Corneliano d'Alba (CIG: B1ED1E433D) |
SERVIZI GENERALI - UFFICIO SEGRETERIA
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15/11/2024
30/11/2024 |
1 |
4091
2024 |
DETERMINAZIONI
Determina n. 3099 servizio: RIPARTIZIONE OPERE PUBBLICHE del 15/11/2024 Progetto FESR LANGHE 3 – Passerella sul ponte Albertino. (COD CUP: B81B24000220009) Servizio di redazione progetto 1° STEP (COD. CIG: B263DF2CC2) Liquidazione fattura acconto di €30.542,27 IVA inclusa allo Studio Associato JURINA e RADAELLI (P.IVA:11408880968) |
SERVIZI GENERALI - UFFICIO SEGRETERIA
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15/11/2024
30/11/2024 |
1 |
4090
2024 |
DETERMINAZIONI
Determina n. 3098 servizio: RIPARTIZIONE OPERE PUBBLICHE del 15/11/2024 Opere per Sede Banda Musicale CUP:B82F23000700004 Opere edili CIG: Z463DC7F4D Liquidazione fattura di €7.755,00 IVA inclusa, alla Ditta Barroero sas Corso Langhe n.28 12051 Alba (CN) C.F./P.VA:02772050049 |
SERVIZI GENERALI - UFFICIO SEGRETERIA
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15/11/2024
30/11/2024 |
1 |
4089
2024 |
DETERMINAZIONI
Determina n. 3097 servizio: RIPARTIZIONE OPERE PUBBLICHE del 15/11/2024 CONTRIBUTO CITTA’ D’ARTE E BORGHI. “ALBA – APRIRE LE PORTE AL MONDO DEL TURISMO” – Segnaletica turistica interattiva. COD.CUP: B85I23000540001 Realizzazione segnaletica turistica COD. CIG: B165D9CDC0 Approvazione 1 SAL e Certificato di Pagamento n.1 Liquidazione fattura di €67.740,48 IVA inclusa, alla ditta alla ditta SKYLAB STUDIOS S.r.l. con sede in Tarquinia (VT) - P.IVA/C.F.: 02047590563 |
SERVIZI GENERALI - UFFICIO SEGRETERIA
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15/11/2024
30/11/2024 |
1 |
4088
2024 |
DETERMINAZIONI
Determina n. 3096 servizio: RIPARTIZIONE OPERE PUBBLICHE del 15/11/2024 Progetto FESR LANGHE 3 - Pista ciclabile Corso Canale. (COD CUP: B81B24000230009) Redazione progetto "1° STEP", del tratto ciclabile nel Comune di Alba, relativa al Programma regionale FESR 2021/2027, Priorità V, Azione V.5i.1 Strategie Urbane d'Area (SUA) - Aggregazione n. 3 "LANGHE" - Percorso ciclabile Alba-Piobesi d'Alba COD. CIG: B24B60C522 Liquidazione fattura di €30.541,38 IVA inclusa, allo studio SERTEC Engineering Consulting S.r.l., Strada Provinciale 222, n.31, 10010 Loranzè (TO), P.IVA:00495550014 |
SERVIZI GENERALI - UFFICIO SEGRETERIA
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15/11/2024
30/11/2024 |
1 |
4084
2024 |
DETERMINAZIONI
Determina n. 3095 servizio: RIPARTIZIONE SERVIZI GENERALI del 15/11/2024 Selezione per l’acquisizione di manifestazioni di interesse alla nomina in qualità di componenti esterni del nucleo di valutazione del Comune di Alba. |
SERVIZI GENERALI - UFFICIO SEGRETERIA
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15/11/2024
30/11/2024 |
2 |
4060
2024 |
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA CONSORTIL
Protocollo n.: 55257 del 14/11/2024 VERBALI DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL CONSORZIO IRRIGUO DEL CANALE VIVARO NR 1-2-3-4-5-6/C/2024 |
CONSORZIO IRRIGUO DEL CANALE VIVARO
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15/11/2024
29/11/2024 |
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4046
2024 |
BANDO DI CONCORSO
Protocollo n.: 55125 del 13/11/2024 CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI N. 1 (UNO) POSTO DI COLLABORATORE TECNICO MANUTENTIVO – CONDUTTORE DI MACCHINE OPERATRICI COMPLESSE – AREA DEGLI OPERATORI ESPERTI (C.C.N.L. Funzioni Locali del 16.11.2022). |
COMUNE DI DOGLIANI
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14/11/2024
02/12/2024 |
2 |
4074
2024 |
DETERMINAZIONI
Determina n. 3094 servizio: SERVIZI DI STAFF del 14/11/2024 Proposta di liquidazione delle spese n. 1095 del 12/11/2024 di € 665,99, di cui IVA € 99,46, per spese effettuate dal Corpo di Polizia Municipale di Alba |
SERVIZI GENERALI - UFFICIO SEGRETERIA
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14/11/2024
29/11/2024 |
1 |
4073
2024 |
DETERMINAZIONI
Determina n. 3093 servizio: SERVIZI DI STAFF del 14/11/2024 Proposta di liquidazione delle spese n. 1094 del 12/11/2024 di € 397,82, IVA esente, per spese effettuate dal Corpo di Polizia Municipale di Alba. |
SERVIZI GENERALI - UFFICIO SEGRETERIA
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14/11/2024
29/11/2024 |
1 |
4072
2024 |
DETERMINAZIONI
Determina n. 3092 servizio: SERVIZI DI STAFF del 14/11/2024 Proposta di liquidazione delle spese n. 1072 del 31/10/2024 per spese effettuate dal Corpo di Polizia Municipale di Alba. |
SERVIZI GENERALI - UFFICIO SEGRETERIA
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14/11/2024
29/11/2024 |
1 |
4071
2024 |
DETERMINAZIONI
Determina n. 3091 servizio: RIPARTIZIONE OPERE PUBBLICHE del 14/11/2024 CONTRIBUTO CITTA’ D’ARTE E BORGHI. “ALBA – APRIRE LE PORTE AL MONDO DEL TURISMO” – Segnaletica turistica interattiva. COD.CUP: B85I23000540001 Impegno della spesa. Affidamento fornitura di stampe relative a segnaletica turistica alla ditta GETTODESIGN S.r.l. con sede in Alba (CN), Via Publio Elvio Pertinace 6, (P.IVA. e C.F. 03181760046) per un totale di €16.628,60; (COD. CIG: B435088DB5) |
SERVIZI GENERALI - UFFICIO SEGRETERIA
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14/11/2024
29/11/2024 |
1 |
4070
2024 |
DETERMINAZIONI
Determina n. 3090 servizio: RIPARTIZIONE OPERE PUBBLICHE del 14/11/2024 PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO/SUBINVESTIMENTO 2.1 “RIGENERAZIONE URBANA” “COMPLESSO MONUMENTALE DEL MONASTERO DI "SANTA MARIA MADDALENA. RIQUALIFICAZIONE PIANO PRIMO. SCUOLA INFERMIERI.” CUP B88I21000750004 Codice Ministero Interno 1010270030 - Codice BDAP: 988842930532545401 Progetto finanziato dall’Unione Europea – Next Generation EU Definizione modalità di scelta del contraente (determinazione a contrarre): Affidamento “Opere complementari da Decoratore " alla ditta “IANNOLO DECORAZIONI di Iannolo Pasquale Strada dei Prati n. 14 12051 ALBA (CN) C.F.:NNLPQL66R31A552U”, per l'importo di € 5.445,00 (Iva 10% compresa). (CIG: B435D1F16D ) |
SERVIZI GENERALI - UFFICIO SEGRETERIA
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14/11/2024
29/11/2024 |
1 |
4069
2024 |
DETERMINAZIONI
Determina n. 3089 servizio: RIPARTIZIONE SERVIZI GENERALI del 14/11/2024 Impegno e rimborso somme ai Comuni terzi per il distacco presso questo ente di “Agenti di Polizia Municipale” in occasione della “94^ Fiera Internazionale del Tartufo Bianco d’Alba”. |
SERVIZI GENERALI - UFFICIO SEGRETERIA
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14/11/2024
29/11/2024 |
1 |
4068
2024 |
DETERMINAZIONI
Determina n. 3088 servizio: RIPARTIZIONE OPERE PUBBLICHE del 14/11/2024 Manutenzione straordinaria Piscina Comunale. (CUP B82H24010820004). Realizzazione pensilina di copertura solaio tecnico Approvazione quadro economico di progetto; Impegno della spesa (€200.000,00); Definizione modalità di scelta del contraente (determinazione a contrattare). Affidamento incarico di progettazione esecutiva, direzione lavori, contabilità ed assistenza al collaudo all’Ing. Giorgio GIAMELLO con studio in Via Sandro Toppino n.4, 12051 Alba – (P.IVA: 02999980044 - C.F. CNTNRC78H19A124A) di complessivi €12.434,24 Iva e contributi compresi. (CIG B41A4BC641) ? Impegno ed affidamento somme a favore del fondo di cui all’art.45, D.Lgs. n.36/2023 per complessivi €3.300,00. |
SERVIZI GENERALI - UFFICIO SEGRETERIA
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14/11/2024
29/11/2024 |
4 |
4067
2024 |
DETERMINAZIONI
Determina n. 3087 servizio: RIPARTIZIONE OPERE PUBBLICHE del 14/11/2024 "Manutenzione straordinaria sedimi stradali". (cod. CUP B87H23000810004)Determina a contrattare e relative procedure Approvazione bozza di convenzione. Affidamento incarico servizi tecnici di rilievo allo studio professionale Studio "Domini-Chiavarino e Associati" (p. iva 03223450044) di Alba (CN). (importo 7.612,80€ cassa e iva compresa). (cod. CIG B42A4AECB6) |
SERVIZI GENERALI - UFFICIO SEGRETERIA
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14/11/2024
29/11/2024 |
4 |
4066
2024 |
DETERMINAZIONI
Determina n. 3086 servizio: RIPARTIZIONE OPERE PUBBLICHE del 14/11/2024 Manutenzione straordinarie minialloggi comunali. Lavori di rifacimento impianto citofonico Via Rattazzi (CIG B3540520C8) Determinazione a contrarre e relative procedure. Affidamento alla Ditta “SIECIP srl” con sede a Piobesi d’Alba (CN) (CF/P.Iva 00561620048) per il complessivo importo di € 6.000,00 Iva compresa Impegno della spesa (€ 6.000,00). |
SERVIZI GENERALI - UFFICIO SEGRETERIA
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14/11/2024
29/11/2024 |
1 |
4065
2024 |
DETERMINAZIONI
Determina n. 3085 servizio: RIPARTIZIONE SOCIO EDUCATIVA E CULTURALE del 14/11/2024 Prospetto di liquidazione delle spese n. 1082 del 07/11/2024 di € 3.300.00 |
SERVIZI GENERALI - UFFICIO SEGRETERIA
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14/11/2024
29/11/2024 |
1 |
4064
2024 |
DETERMINAZIONI
Determina n. 3084 servizio: RIPARTIZIONE SOCIO EDUCATIVA E CULTURALE del 14/11/2024 Servizio di Asilo Nido Comunale “L’Ippocastano” affidato alla Cooperativa Sociale Alice Onlus S.c.r.l di Alba. Liquidazione fattura per Euro 42.636,66 IVA inclusa (CIG: 9935434382). |
SERVIZI GENERALI - UFFICIO SEGRETERIA
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14/11/2024
29/11/2024 |
1 |
4063
2024 |
DETERMINAZIONI
Determina n. 3083 servizio: RIPARTIZIONE SOCIO EDUCATIVA E CULTURALE del 14/11/2024 Liquidazione fattura per servizio pasti crudi per l’Asilo Nido comunale alla Ditta Sodexo Italia S.p.a. di Cinisello Balsamo. Euro 1.353,58 IVA inclusa - CIG 9122096FBE. |
SERVIZI GENERALI - UFFICIO SEGRETERIA
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14/11/2024
29/11/2024 |
1 |
4062
2024 |
DETERMINAZIONI
Determina n. 3082 servizio: RIPARTIZIONE SOCIO EDUCATIVA E CULTURALE del 14/11/2024 Asilo Nido Comunale. Liquidazione fatture per la fornitura di frutta e verdura “Km zero” alla Azienda Agricola L’Orto Smeraldo di Borio Emanuele di Guarene (CN). Euro 729,03 IVA inclusa. CIG: B2DE0DBAF1. |
SERVIZI GENERALI - UFFICIO SEGRETERIA
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14/11/2024
29/11/2024 |
1 |
4059
2024 |
DETERMINAZIONI
Determina n. 3081 servizio: RIPARTIZIONE SOCIO EDUCATIVA E CULTURALE del 14/11/2024 “Diritto allo studio L.R. 28/2007. Liquidazione spesa libri di testo scuole primarie € 3.768,29 CIG: B3E972BE2E. |
SERVIZI GENERALI - UFFICIO SEGRETERIA
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14/11/2024
29/11/2024 |
1 |
4058
2024 |
DETERMINAZIONI
Determina n. 3080 servizio: RIPARTIZIONE SOCIO EDUCATIVA E CULTURALE del 14/11/2024 “Diritto allo studio L.R. 28/2007. Liquidazione spesa libri di testo scuole primarie € 569,61 CIG: B3E9A2315E. |
SERVIZI GENERALI - UFFICIO SEGRETERIA
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14/11/2024
29/11/2024 |
1 |
4057
2024 |
DETERMINAZIONI
Determina n. 3079 servizio: RIPARTIZIONE SOCIO EDUCATIVA E CULTURALE del 14/11/2024 “Diritto allo studio L.R. 28/2007. Liquidazione spesa libri di testo scuole primarie € 392,49 CIG: B3E9939044. |
SERVIZI GENERALI - UFFICIO SEGRETERIA
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14/11/2024
29/11/2024 |
1 |
4056
2024 |
DETERMINAZIONI
Determina n. 3078 servizio: RIPARTIZIONE URBANISTICA E TERRITORIO del 14/11/2024 Convenzione relativa al Permesso di Costruire Convenzionato, riguardante il lotto ricadente nella zona di P.R.G. Bp1 in corso Unità d'Italia. Determinazione a contrattare. Modalità di scelta del contraente. Accettazione polizza fidejussoria |
SERVIZI GENERALI - UFFICIO SEGRETERIA
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14/11/2024
29/11/2024 |
1 |
4055
2024 |
DETERMINAZIONI
Determina n. 3077 servizio: RIPARTIZIONE OPERE PUBBLICHE del 14/11/2024 Servizio di apertura, chiusura e pulizia della Galleria e del Palazzo Maddalena. Servizio per il periodo marzo 2024 / febbraio 2025. Liquidazione per il periodo Ottobre 2024 fattura n. 586 del 31/10/2024 di € 1.070,50 Iva compresa, alla Ditta MAGIKA SERVICE SOCIETA’ COOPERATIVA. CIG: B08426E396 |
SERVIZI GENERALI - UFFICIO SEGRETERIA
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14/11/2024
29/11/2024 |
1 |
4054
2024 |
DETERMINAZIONI
Determina n. 3076 servizio: RIPARTIZIONE OPERE PUBBLICHE del 14/11/2024 PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR). Missione 4 – Componente 1 – Investimento 1.1 – Finanziato dall’Unione Europea “Next Generation EU” Realizzazione nuovo Asilo Nido presso corso Europa – CUP:B81B22001190006 – CIG:A0228028D1. Presa d’atto comunicazione di sub-affidamento dell’Impresa L’OPEROSA SPA, di Granarolo dell’Emilia (BO) – P.Iva:04269490266 – per Nolo a caldo per scavi e rentirri, demolizioni di strutture interrate, regolarizzazione e formazione di rilevato, a favore della ditta Stroppiana SPA, di Alba (CN) – P.Iva:00939650040 – per l’importo pari ad €38.524,38, oltre Iva. |
SERVIZI GENERALI - UFFICIO SEGRETERIA
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14/11/2024
29/11/2024 |
1 |
4053
2024 |
DETERMINAZIONI
Determina n. 3075 servizio: RIPARTIZIONE SOCIO EDUCATIVA E CULTURALE del 14/11/2024 OGGETTO: Biblioteca Civica – Prospetto di liquidazione delle spese n. 1098 del 12/11/2024 di Euro 819,51 – Iva compresa – CIG B154CCBB23 |
SERVIZI GENERALI - UFFICIO SEGRETERIA
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14/11/2024
29/11/2024 |
1 |
4052
2024 |
DETERMINAZIONI
Determina n. 3074 servizio: RIPARTIZIONE SERVIZI LEGALI del 14/11/2024 Sinistro avvenuto ad Alba in P.zza Cagnasso - Danneggiamento proprietà comunali (segnaletica stradale) - introito dalla Compagnia UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A (€ 200,00) |
SERVIZI GENERALI - UFFICIO SEGRETERIA
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14/11/2024
29/11/2024 |
1 |
4051
2024 |
DETERMINAZIONI
Determina n. 3073 servizio: RIPARTIZIONE SERVIZI LEGALI del 14/11/2024 Definizione sinistro 005-IF0-00-2023-78 - Danneggiamento proprietà comunali (palo illuminazione pubblica) - introito dalla Compagnia Generali Italia S.p.a (€ 633,33) |
SERVIZI GENERALI - UFFICIO SEGRETERIA
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14/11/2024
29/11/2024 |
1 |
4050
2024 |
DETERMINAZIONI
Determina n. 3072 servizio: RIPARTIZIONE SOCIO EDUCATIVA E CULTURALE del 14/11/2024 Prenotazione contabile per spese su fondo a calcolo. € 5.938,44 |
SERVIZI GENERALI - UFFICIO SEGRETERIA
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14/11/2024
29/11/2024 |
1 |
4049
2024 |
DETERMINAZIONI
Determina n. 3071 servizio: RIPARTIZIONE SOCIO EDUCATIVA E CULTURALE del 14/11/2024 Impegno e liquidazione spesa su fondo a calcolo n. 85 del 09/11/2024 dell’importo di € 1.500,00 (IVA inclusa) |
SERVIZI GENERALI - UFFICIO SEGRETERIA
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14/11/2024
29/11/2024 |
1 |
4048
2024 |
DETERMINAZIONI
Determina n. 3070 servizio: RIPARTIZIONE OPERE PUBBLICHE del 14/11/2024 Fornitura abbigliamento invernale 2024 per il personale salariato della Ripartizione Opere Pubbliche. Liquidazione di spesa di complessivi € 3610,22 alla Ditta ANTINFORTUNISTICA ALBESE srl ALBA (CN) P.IVA 02729620043 CODICE CIG: B346455684 |
SERVIZI GENERALI - UFFICIO SEGRETERIA
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14/11/2024
29/11/2024 |
1 |
4047
2024 |
DETERMINAZIONI
Determina n. 3069 servizio: RIPARTIZIONE RAGIONERIA, FINANZE, PROGRAMMAZIONE, C.E.D. del 13/11/2024 Pagamento spese carburante Accordo Quadro Consip FUEL CARD 2 – Lotto unico – Periodo: ottobre 2024 – Liquidazione fattura CIG: 90493342A8 |
SERVIZI GENERALI - UFFICIO SEGRETERIA
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13/11/2024
28/11/2024 |
1 |
4045
2024 |
DETERMINAZIONI
Determina n. 3068 servizio: RIPARTIZIONE RAGIONERIA, FINANZE, PROGRAMMAZIONE, C.E.D. del 13/11/2024 PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA - COMPONENTE 1 – POTENZIAMENTO DELL’OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ. INVESTIMENTO 1.1: PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL’INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA. Realizzazione nuovo Asilo Nido presso corso Europa. CUP: B81B22001190006. Intervento finanziato dall’Unione Europea – Next Generetion EU – Risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Versamento Iva commerciale mese di ottobre 2024, relativa a fatture pagate su opere finanziate da fondi PNRR per €.27.420,25. |
SERVIZI GENERALI - UFFICIO SEGRETERIA
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13/11/2024
28/11/2024 |
1 |
4044
2024 |
DETERMINAZIONI
Determina n. 3067 servizio: RIPARTIZIONE RAGIONERIA, FINANZE, PROGRAMMAZIONE, C.E.D. del 13/11/2024 Liquidazione Iva mese di ottobre 2024 relativa all’esercizio di attività commerciali. Determinazione debito d’imposta mensile. Impegno e liquidazione €.36.036,66 |
SERVIZI GENERALI - UFFICIO SEGRETERIA
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13/11/2024
28/11/2024 |
1 |
4043
2024 |
DETERMINAZIONI
Determina n. 3066 servizio: RIPARTIZIONE RAGIONERIA, FINANZE, PROGRAMMAZIONE, C.E.D. del 13/11/2024 PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 1 – DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE, COMPETIVITÀ E CULTURA - COMPONENTE 3 – CULTURA 4.0 (M1C3) – MISURA 1 “PATRIMONIO CULTURALE PER LA PROSSIMA GENERAZIONE” - INVESTIMENTO 1.2 “RIMOZIONE DELLE BARRIERE FISICHE E COGNITIVE IN MUSEI, BIBLIOTECHE E ARCHIVI PER CONSENTIRE UN PIÙ AMPIO ACCESSO E PARTECIPAZIONE ALLA CULTURA” “Intervento per la rimozione delle barriere fisiche, cognitive e sensoriali della Biblioteca Civica “G. Ferrero” – CUP B87B22002530006 – Intervento finanziato dall’Unione Europea – Next Generetion EU – Risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Versamento Iva istituzionale mese di settembre 2024, relativa a fatture pagate su opere finanziate da fondi PNRR per €.9.475,34. |
SERVIZI GENERALI - UFFICIO SEGRETERIA
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13/11/2024
28/11/2024 |
1 |
4042
2024 |
DETERMINAZIONI
Determina n. 3065 servizio: RIPARTIZIONE RAGIONERIA, FINANZE, PROGRAMMAZIONE, C.E.D. del 13/11/2024 PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO/SUBINVESTIMENTO 2.1 “RIGENERAZIONE URBANA” “Complesso monumentale del monastero di "Santa Maria Maddalena. Riqualificazione piano primo. Scuola infermieri.” CUP B88I2121000750004. Intervento finanziato dall’Unione Europea – Next Generetion EU – Risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Versamento Iva istituzionale mese di ottobre 2024, relativa a fatture pagate su opere finanziate da fondi PNRR per €.7.359,46. |
SERVIZI GENERALI - UFFICIO SEGRETERIA
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13/11/2024
28/11/2024 |
1 |
4041
2024 |
DETERMINAZIONI
Determina n. 3064 servizio: RIPARTIZIONE RAGIONERIA, FINANZE, PROGRAMMAZIONE, C.E.D. del 13/11/2024 PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO/SUBINVESTIMENTO 2.1 “RIGENERAZIONE URBANA”. Interventi di rifunzionalizzazione con ristrutturazione completa, adeguamento sismico, efficientamento energetico dell'intero immobile per ampliamento Centro Studi Fenogliani. (CUP B89I20000520004). Intervento finanziato dall’Unione Europea – Next Generetion EU – Risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Versamento Iva istituzionale mese di ottobre 2024, relativa a fatture pagate su opere finanziate da fondi PNRR per €.3.949,00. |
SERVIZI GENERALI - UFFICIO SEGRETERIA
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13/11/2024
28/11/2024 |
1 |
4040
2024 |
DETERMINAZIONI
Determina n. 3063 servizio: SERVIZI DI STAFF del 13/11/2024 Scrittura privata rep. n.12.105 del 08/11/2024 con la società "EG ITALIA S.p.A." (C.F.: 09964350962) con sede in Roma (RM), per la concessione di utilizzo dell'area sita in Piazza Garibaldi e censita a Catasto Terreni nel fg.37, part.290, per un importo di € 95.778,00, oltre IVA. Liquidazione spese contrattuali (€ 1.960,56). |
SERVIZI GENERALI - UFFICIO SEGRETERIA
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13/11/2024
28/11/2024 |
1 |
4039
2024 |
DETERMINAZIONI
Determina n. 3062 servizio: RIPARTIZIONE RAGIONERIA, FINANZE, PROGRAMMAZIONE, C.E.D. del 13/11/2024 PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – Missione 2, componente 4, sub-investimento 2.1b. LAVORI DI RIPRISTINO VIABILITÀ STRADA COMUNALE LUINI ROSSI. CONSOLIDAMENTO SCARPATA DI VALLE E DIFESA SPONDALE – CUP:B87H22001300001 Intervento finanziato dall’Unione Europea – Next Generetion EU – Risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Versamento Iva istituzionale mese di ottobre 2024, relativa a fatture pagate su opere finanziate da fondi PNRR per €.147,84. |
SERVIZI GENERALI - UFFICIO SEGRETERIA
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13/11/2024
28/11/2024 |
1 |
4038
2024 |
DETERMINAZIONI
Determina n. 3061 servizio: RIPARTIZIONE RAGIONERIA, FINANZE, PROGRAMMAZIONE, C.E.D. del 13/11/2024 Tributo provinciale ambientale ex art.14, comma 28, D.L. n.201/2011 - D.Lgs. n.504/1992 - Liquidazione di spesa di Euro 64,62 (periodo 01/10/2024-31/10/2024). |
SERVIZI GENERALI - UFFICIO SEGRETERIA
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13/11/2024
28/11/2024 |
1 |
4037
2024 |
DETERMINAZIONI
Determina n. 3060 servizio: RIPARTIZIONE SOCIO EDUCATIVA E CULTURALE del 13/11/2024 Prenotazione contabile per spese su fondo a calcolo. € 2.000,00. |
SERVIZI GENERALI - UFFICIO SEGRETERIA
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13/11/2024
28/11/2024 |
1 |
4036
2024 |
DETERMINAZIONI
Determina n. 3059 servizio: RIPARTIZIONE SOCIO EDUCATIVA E CULTURALE del 13/11/2024 Prenotazione contabile per spese su fondo a calcolo. € 9.750,00. |
SERVIZI GENERALI - UFFICIO SEGRETERIA
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13/11/2024
28/11/2024 |
1 |
4035
2024 |
DETERMINAZIONI
Determina n. 3058 servizio: RIPARTIZIONE SERVIZI GENERALI del 13/11/2024 Impegno e liquidazione spesa su fondo a calcolo. (€.94,38). Proposta di liquidazione delle spese n.11 del 12/11/2024. |
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13/11/2024
28/11/2024 |
1 |
4034
2024 |
DETERMINAZIONI
Determina n. 3057 servizio: RIPARTIZIONE RAGIONERIA, FINANZE, PROGRAMMAZIONE, C.E.D. del 13/11/2024 Impegno e liquidazione spese su fondo a calcolo €.180,00. Prospetto di liquidazione n.33 del 09/11/2024. |
SERVIZI GENERALI - UFFICIO SEGRETERIA
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13/11/2024
28/11/2024 |
1 |
4033
2024 |
DETERMINAZIONI
Determina n. 3056 servizio: RIPARTIZIONE SOCIO EDUCATIVA E CULTURALE del 13/11/2024 Impegno e liquidazione spesa su fondo a calcolo n. 14 del 12/11/2024 dell’importo di € 1.134,00 (IVA inclusa). |
SERVIZI GENERALI - UFFICIO SEGRETERIA
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13/11/2024
28/11/2024 |
1 |
4032
2024 |
DETERMINAZIONI
Determina n. 3055 servizio: RIPARTIZIONE SOCIO EDUCATIVA E CULTURALE del 13/11/2024 Impegno e liquidazione spesa su fondo a calcolo n. 6 del 12/11/2024 dell’importo di € 1.234,66 (IVA inclusa). |
SERVIZI GENERALI - UFFICIO SEGRETERIA
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13/11/2024
28/11/2024 |
1 |
4031
2024 |
DETERMINAZIONI
Determina n. 3054 servizio: RIPARTIZIONE OPERE PUBBLICHE del 13/11/2024 Manutenzione straordinaria aree verdi cittadine e potature di contenimento. Interventi manutentivi di messa in sicurezza potature e sostituzione essenze arboree Affidamento somme a disposizione B1) Sostituzione essenze arboree, nell'ambito dei lavori di "Manutenzione straordinaria, aree verdi cittadine e potature di contenimento, abbattimenti e sostituzioni essenze arboree", alla ditta VIVERE VERDE di ROAGNA Agr. Corrado (C.F./ P.IVA: 02441740046) con sede in Corso Asti 61/A, Guarene (CN).(€12.301,56 Iva compresa). CIG:B41EEC813F; Rideterminazione del quadro di spesa. |
SERVIZI GENERALI - UFFICIO SEGRETERIA
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13/11/2024
28/11/2024 |
1 |
4030
2024 |
DETERMINAZIONI
Determina n. 3053 servizio: RIPARTIZIONE OPERE PUBBLICHE del 13/11/2024 "Manutenzione straordinaria sedimi stradali". (cod. CUP B87H23000810004) Fornitura asfalto a freddo in sacchi. Determina a contrattare e relative procedure Affidamento lavori alla ditta FUSION SRL (cod. fisc. e p. iva 05392440268) di VIDOR (TV). (importo 4.977,60€ iva compresa). (cod. CIG B362101AF3) |
SERVIZI GENERALI - UFFICIO SEGRETERIA
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13/11/2024
28/11/2024 |
1 |
4029
2024 |
DETERMINAZIONI
Determina n. 3052 servizio: RIPARTIZIONE OPERE PUBBLICHE del 13/11/2024 Monumento ENS non udenti. RIALLESTIMENTO INSTALLAZIONI ARTISTICHE. Approvazione quadro finale di spesa. |
SERVIZI GENERALI - UFFICIO SEGRETERIA
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13/11/2024
28/11/2024 |
1 |
4028
2024 |
DETERMINAZIONI
Determina n. 3051 servizio: RIPARTIZIONE URBANISTICA E TERRITORIO del 12/11/2024 Conferimento incarico professionale per la redazione della Verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica nell'ambito della formazione della Variante n. 15 al PRG. Decisione di contrarre con contestuale affidamento diretto e impegno di spesa (CIG B4167R0D39) |
SERVIZI GENERALI - UFFICIO SEGRETERIA
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12/11/2024
27/11/2024 |
1 |
4027
2024 |
DETERMINAZIONI
Determina n. 3050 servizio: RIPARTIZIONE SERVIZI GENERALI del 12/11/2024 Spedizione della Posta dell’ente mediante macchina affrancatrice. Mese di Settembre 2024. Liquidazione fattura a Poste Italiane Spa. Prospetto di liquidazione delle spese n.1096 del 12/11/2024. |
SERVIZI GENERALI - UFFICIO SEGRETERIA
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12/11/2024
27/11/2024 |
1 |
4026
2024 |
DETERMINAZIONI
Determina n. 3049 servizio: SERVIZI DI STAFF del 12/11/2024 COMUNE DI ALBA - PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA COPERTURA SCUOLA PRIMARIA G. RODARI - CUP: B82B23001070004- ATTIVAZIONE PROCEDURA DI GARA. |
SERVIZI GENERALI - UFFICIO SEGRETERIA
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12/11/2024
27/11/2024 |
1 |
4025
2024 |
DETERMINAZIONI
Determina n. 3048 servizio: RIPARTIZIONE SERVIZI GENERALI del 12/11/2024 Introito somme e contestuale impegno e liquidazione compensi ai dipendenti comunali coinvolti negli interventi di messa in sicurezza della strada comunale Ghiglini ai sensi dell’art.45 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.. |
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12/11/2024
27/11/2024 |
1 |
4024
2024 |
DETERMINAZIONI
Determina n. 3047 servizio: RIPARTIZIONE OPERE PUBBLICHE del 12/11/2024 Realizzazione scolmatore Strada Osteria. Verifica stato di consistenza fognature di Strada Osteria. Liquidazione fattura n. 53/001 del 31/10/2024 di € 2.440,00, alla Ditta "FARINETTI Paolo Escavazioni S.n.c.", (C.F. e P.Iva 02557830045) Via Alba - Cortemilia n. 74/ter - 12055 Diano d'Alba (CN). (Cod. CUP B88H22000780004)( Cod. C.I.G. Z40393B7CC) |
SERVIZI GENERALI - UFFICIO SEGRETERIA
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12/11/2024
27/11/2024 |
1 |
4023
2024 |
DETERMINAZIONI
Determina n. 3046 servizio: RIPARTIZIONE SERVIZI GENERALI del 12/11/2024 CCNL 2022: liquidazione compensi per lavoro straordinario effettuato dai dipendenti comunali. |
SERVIZI GENERALI - UFFICIO SEGRETERIA
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12/11/2024
27/11/2024 |
1 |
4022
2024 |
DETERMINAZIONI
Determina n. 3045 servizio: RIPARTIZIONE SOCIO EDUCATIVA E CULTURALE del 12/11/2024 Teatro Sociale “G. Busca” – Decisione a contrattare e affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50, comma 1 lett. b) del d.lgs. 36/2023, a favore di l’Artigiana s.r.l. azienda grafica, P.IVA 00235290046. del servizio di stampa di materiale promozionale della stagione 2024/2025 del Teatro Sociale “G. Busca” - Impegno di spesa € 5.124,00 IVA 22% inclusa - CIG: B42CA343D8. |
SERVIZI GENERALI - UFFICIO SEGRETERIA
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12/11/2024
27/11/2024 |
1 |
4021
2024 |
DETERMINAZIONI
Determina n. 3044 servizio: RIPARTIZIONE SOCIO EDUCATIVA E CULTURALE del 12/11/2024 Prenotazione contabile per spese su fondo a calcolo. € 150,00. |
SERVIZI GENERALI - UFFICIO SEGRETERIA
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12/11/2024
27/11/2024 |
1 |
4020
2024 |
DETERMINAZIONI
Determina n. 3043 servizio: SERVIZI DI STAFF del 12/11/2024 Scrittura privata rep. n.12.105 del 08/11/2024 con la società "EG ITALIA S.p.A." (C.F.: 09964350962) con sede in Roma (RM), per la concessione di utilizzo dell'area sita in Piazza Garibaldi e censita a Catasto Terreni nel Fg.37, part.290, per un importo di € 95.778,00, oltre IVA. Accertamento somme da introitare (€ 2.643,44) e contestuale impegno spese contrattuali (€ 1960,56) |
SERVIZI GENERALI - UFFICIO SEGRETERIA
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12/11/2024
27/11/2024 |
1 |
4019
2024 |
DETERMINAZIONI
Determina n. 3042 servizio: SERVIZI DI STAFF del 12/11/2024 Atto pubblico amministrativo rep. n.12104 del 06/11/2024 con la ditta "BERTERO PIETRO di Bertero Mauro & Roberto s.n.c." (P.I.: 01875970046) con sede in Via Roma 22, 12050 Rocchetta Belbo (CN), per i lavori di realizzazione scolmatore Strada Osteria. Regimazione acque meteoriche di porzione di versante prospiciente Strada Osteria - Blocco 2, per un importo complessivo di € 80.539,86, oltre IVA. Liquidazione spese contrattuali (€ 240,00). |
SERVIZI GENERALI - UFFICIO SEGRETERIA
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12/11/2024
27/11/2024 |
1 |
4018
2024 |
DETERMINAZIONI
Determina n. 3041 servizio: RIPARTIZIONE OPERE PUBBLICHE del 11/11/2024 Progetto FESR LANGHE 3 – Passerella sul ponte Albertino. (COD CUP: B81B24000220009) servizio di redazione ulteriori rilievi propedeutici all’avvio della progettazione esecutiva (COD. CIG: B35A3C2FB8) Liquidazione fattura di €7.930,00 IVA inclusa, alla ditta INDACO S.r.l., Via G. Mazzini, 2 - 23801 Calolziocorte (LC), (P.iva: 03625730134) |
SERVIZI GENERALI - UFFICIO SEGRETERIA
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11/11/2024
26/11/2024 |
1 |
4017
2024 |
DETERMINAZIONI
Determina n. 3040 servizio: RIPARTIZIONE OPERE PUBBLICHE del 11/11/2024 Fabbricato comunale di Via Pierino BELLI n.6 angolo Via PERTINACE. Rifacimento facciate "fabbricatino" cortile esterno COD CUP: B82F23000470004 prestazioni professionali servizi di architettura e di ingegneria Smart CIG: Z903C5CC66 Liquidazione fattura di €2.500,00 IVA e oneri inclusi, all'Ing. Edoardo FENOCCHIO dello Studio Associato Progectolab Via Vivaro n.7 12051 Alba (CN) C.F./P.IVA:03420440046 |
SERVIZI GENERALI - UFFICIO SEGRETERIA
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11/11/2024
26/11/2024 |
1 |
4016
2024 |
DETERMINAZIONI
Determina n. 3039 servizio: RIPARTIZIONE OPERE PUBBLICHE del 11/11/2024 Manutenzione Straordinaria Impiantistica Sportiva - anno 2023 CUP B82H23011000004 Impianto Sportivo Ferrini: potatura di contenimento piante. Liquidazione fattura di complessivi €5.795,00 alla ditta "RAINERO Stefano" (C.F. RNRSFN55R23G742K e P.Iva 02755470040) di Pocapaglia (CN) - CIG B383951F30. Prospetto di liquidazione n. 1077 del 05.11.2024. |
SERVIZI GENERALI - UFFICIO SEGRETERIA
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11/11/2024
26/11/2024 |
1 |
4015
2024 |
DETERMINAZIONI
Determina n. 3038 servizio: RIPARTIZIONE SERVIZI GENERALI del 09/11/2024 Art.45 CCNL 2022 - Art.32 D.Lgs. 151/2001: concessione n.3 giorni congedo parentale a dipendente comunale di ruolo – periodo novembre 2024. |
SERVIZI GENERALI - UFFICIO SEGRETERIA
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09/11/2024
24/11/2024 |
1 |
4014
2024 |
DETERMINAZIONI
Determina n. 3037 servizio: RIPARTIZIONE SERVIZI GENERALI del 09/11/2024 CCNL 16/11/2022 art.100: liquidazione indennità di servizio esterno per il personale Polizia Locale relativo al 5° bimestre 2024. |
SERVIZI GENERALI - UFFICIO SEGRETERIA
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09/11/2024
24/11/2024 |
1 |
4013
2024 |
DETERMINAZIONI
Determina n. 3036 servizio: RIPARTIZIONE SERVIZI GENERALI del 09/11/2024 Art. 30 CCNL 16/11/2022: liquidazione compensi per prestazioni lavorative svolte in turnazione dai dipendenti Polizia Locale – 5° bimestre 2024. |
SERVIZI GENERALI - UFFICIO SEGRETERIA
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09/11/2024
24/11/2024 |
1 |
4012
2024 |
DETERMINAZIONI
Determina n. 3035 servizio: RIPARTIZIONE RAGIONERIA, FINANZE, PROGRAMMAZIONE, C.E.D. del 09/11/2024 Liquidazione spesa alla OLIVETTI S.P.A. di Ivrea per il noleggio del fotocopiatore multifunzione per la Ripartizione Ragioneria, Finanze, Programmazione e C.E.D - €.69,70 I.V.A. 22% inclusa. |
SERVIZI GENERALI - UFFICIO SEGRETERIA
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09/11/2024
24/11/2024 |
1 |
4011
2024 |
DETERMINAZIONI
Determina n. 3034 servizio: RIPARTIZIONE RAGIONERIA, FINANZE, PROGRAMMAZIONE, C.E.D. del 09/11/2024 Liquidazione spesa alla Canon Italia S.p.A. di Cernusco sul Naviglio (MI) per il noleggio dei fotocopiatori di Gestione Suolo e scuola elementare di via F.lli Ambrogio per un importo complessivo di €.202,00 I.V.A. 22% inclusa. Convenzione Consip. |
SERVIZI GENERALI - UFFICIO SEGRETERIA
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09/11/2024
24/11/2024 |
1 |
4009
2024 |
DETERMINAZIONI
Determina n. 3033 servizio: RIPARTIZIONE SERVIZI GENERALI del 09/11/2024 Liquidazione indennità al personale educativo dell’asilo nido. Mese novembre 2024. |
SERVIZI GENERALI - UFFICIO SEGRETERIA
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09/11/2024
24/11/2024 |
1 |
4007
2024 |
DETERMINAZIONI
Determina n. 3032 servizio: RIPARTIZIONE SERVIZI GENERALI del 09/11/2024 Art. 70-bis CCNL 2018: liquidazione “indennità condizioni di lavoro – attività esposte a rischio”. Periodo 5° bimestre 2024. |
SERVIZI GENERALI - UFFICIO SEGRETERIA
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09/11/2024
24/11/2024 |
1 |
4003
2024 |
DETERMINAZIONI
Determina n. 3031 servizio: RIPARTIZIONE OPERE PUBBLICHE del 09/11/2024 Impegno e liquidazione spese su fondo a calcolo n.30 del 06/11/2024 di €9.926,75. |
SERVIZI GENERALI - UFFICIO SEGRETERIA
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09/11/2024
24/11/2024 |
1 |
4001
2024 |
DETERMINAZIONI
Determina n. 3030 servizio: RIPARTIZIONE RAGIONERIA, FINANZE, PROGRAMMAZIONE, C.E.D. del 09/11/2024 Impegno e liquidazione Iva istituzionale mese di ottobre 2024, €.179.159,58 |
SERVIZI GENERALI - UFFICIO SEGRETERIA
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09/11/2024
24/11/2024 |
1 |
3995
2024 |
DETERMINAZIONI
Determina n. 3029 servizio: RIPARTIZIONE OPERE PUBBLICHE del 08/11/2024 Nuovi impianti di illuminazione pubblica e adeguamenti anno 2023. Spostamento impianto semaforico in Corso Bra e sistemazione impianti fontana di Frazione Mussotto (Cod. CUP B85I23000470004- Cod CIG B3E9D084DB). Definizione modalità di scelta del contraente (determinazione a contrattare). Affidamento all'impresa "S.I.E.C.I.P. S.r.l." (C.F. e P.Iva 00561620048), di Piobesi d'Alba (CN) per l'importo di €10.590,80 (Iva 10% compresa). Rideterminazione quadro della spesa. |
SERVIZI GENERALI - UFFICIO SEGRETERIA
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08/11/2024
23/11/2024 |
1 |
3994
2024 |
DETERMINAZIONI
Determina n. 3028 servizio: RIPARTIZIONE OPERE PUBBLICHE del 08/11/2024 Piano emergenza neve e ghiaccio. Stagione invernale 2024. Svincolo della somma di € 850,00 IVA compresa impegnata con D.D. n.1432/2023 R.G.D. n.3932 del 27/12/2023 alla ditta RAINERO Stefano interessata dal servizio sul Capitolo 7340/3- Bilancio 2024. |
SERVIZI GENERALI - UFFICIO SEGRETERIA
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08/11/2024
23/11/2024 |
1 |
3993
2024 |
DETERMINAZIONI
Determina n. 3027 servizio: RIPARTIZIONE OPERE PUBBLICHE del 08/11/2024 Scuole secondarie di primo grado : Lavori di adeguamento e manutenzione straordinaria (Cod.CUP B82B22000070004) Scuola secondaria Mussotto : Lavori di risanamento murature - completamento (CIG B4145CF07Determinazione a contrarre e relative procedure Affidamento lavori alla Ditta "BRIA Pierino di Bria Fabrizio" - Frazione S Antonio - Magliano Alfieri (CN) (CF: BRIFRZ70S19B111X - P.Iva: 03585040045) per l'importo di € 13.402,92 Iva 22% compresa. Impegno della spesa (€ 13.402,92) |
SERVIZI GENERALI - UFFICIO SEGRETERIA
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08/11/2024
23/11/2024 |
1 |
3992
2024 |
DETERMINAZIONI
Determina n. 3026 servizio: RIPARTIZIONE URBANISTICA E TERRITORIO del 08/11/2024 Bando di concessione contributi per interventi di riqualificazione e modernizzazione alle imprese del territorio del Distretto Diffuso del commercio Alba-Bra (CUP B88C22007270006). Richiesta svincolo € 35.977,60 |
SERVIZI GENERALI - UFFICIO SEGRETERIA
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08/11/2024
23/11/2024 |
1 |
3989
2024 |
DETERMINAZIONI
Determina n. 3025 servizio: RIPARTIZIONE SOCIO EDUCATIVA E CULTURALE del 08/11/2024 Prospetto di liquidazione delle spese n. 1081 del 07/11/2024 di € 4.032,10 |
SERVIZI GENERALI - UFFICIO SEGRETERIA
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08/11/2024
23/11/2024 |
1 |
3988
2024 |
DETERMINAZIONI
Determina n. 3024 servizio: RIPARTIZIONE RAGIONERIA, FINANZE, PROGRAMMAZIONE, C.E.D. del 08/11/2024 PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 1 – DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE, COMPETIVITÀ E CULTURA - COMPONENTE 3 – CULTURA 4.0 (M1C3) – MISURA 1 “PATRIMONIO CULTURALE PER LA PROSSIMA GENERAZIONE” - INVESTIMENTO 1.2 “RIMOZIONE DELLE BARRIERE FISICHE E COGNITIVE IN MUSEI, BIBLIOTECHE E ARCHIVI PER CONSENTIRE UN PIÙ AMPIO ACCESSO E PARTECIPAZIONE ALLA CULTURA” “ Intervento per la rimozione delle barriere fisiche, cognitive e sensoriali della Biblioteca Civica “G. Ferrero” – CUP B87B22002530006 – Intervento finanziato dall’Unione Europea – Next Generetion EU – Risorse del Piano azionale di Ripresa e Resilienza. Versamento Irpef su lavoro autonomo mese di ottobre 2024, relativa a fatture pagate su opere finanziate da fondi PNRR per €.999,21. |
SERVIZI GENERALI - UFFICIO SEGRETERIA
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08/11/2024
23/11/2024 |
1 |
3987
2024 |
DETERMINAZIONI
Determina n. 3023 servizio: RIPARTIZIONE RAGIONERIA, FINANZE, PROGRAMMAZIONE, C.E.D. del 08/11/2024 PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO/SUBINVESTIMENTO 2.1 “RIGENERAZIONE URBANA” “COMPLESSO MONUMENTALE DEL MONASTERO DI "SANTA MARIA MADDALENA. RIQUALIFICAZIONE PIANO PRIMO. SCUOLA INFERMIERI.” CUP B88I21000750004 Codice Ministero Interno 1010270030 - Codice BDAP: 988842930532545401.Intervento finanziato dall’Unione Europea – Next Generetion EU – Risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Versamento Irpef su lavoro autonomo mese di ottobre 2024, relativa a fatture pagate su opere finanziate da fondi PNRR per €.1.100,00. |
SERVIZI GENERALI - UFFICIO SEGRETERIA
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08/11/2024
23/11/2024 |
1 |
3986
2024 |
DETERMINAZIONI
Determina n. 3022 servizio: RIPARTIZIONE RAGIONERIA, FINANZE, PROGRAMMAZIONE, C.E.D. del 08/11/2024 PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 1 – DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE, COMPETIVITÀ E CULTURA - COMPONENTE 3 – CULTURA 4.0 (M1C3) – MISURA 1 “PATRIMONIO CULTURALE PER LA PROSSIMA GENERAZIONE” - INVESTIMENTO 1.2 “RIMOZIONE DELLE BARRIERE FISICHE E COGNITIVE IN MUSEI, BIBLIOTECHE E ARCHIVI PER CONSENTIRE UN PIÙ AMPIO ACCESSO E PARTECIPAZIONE ALLA CULTURA” “ Intervento per la rimozione delle barriere fisiche, cognitive e sensoriali della Biblioteca Civica “G. Ferrero” – CUP B87B22002530006 –Intervento finanziato dall’Unione Europea – Next Generetion EU – Risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Versamento Irpef su lavoro autonomo mese di ottobre 2024, relativa a fatture pagate su opere finanziate da fondi PNRR per €.1.600,00. |
SERVIZI GENERALI - UFFICIO SEGRETERIA
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08/11/2024
23/11/2024 |
1 |
3985
2024 |
DETERMINAZIONI
Determina n. 3021 servizio: RIPARTIZIONE RAGIONERIA, FINANZE, PROGRAMMAZIONE, C.E.D. del 08/11/2024 Realizzazione nuova mensa scolastica in Frazione Mussotto. (BANDI P.N.R.R.). Finanziamento del “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - Missione 4- Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione dagli asili alle Università – Investimento 1.2: Piano di estensione del tempo pieno e mense” (CUP: B81B22001170006).Intervento finanziato dall’Unione Europea – Next Generetion EU – Risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Versamento Irpef su lavoro autonomo mese di ottobre 2024, relativa a fatture pagate su opere finanziate da fondi PNRR per €.1.293,79. |
SERVIZI GENERALI - UFFICIO SEGRETERIA
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08/11/2024
23/11/2024 |
1 |
3984
2024 |
DETERMINAZIONI
Determina n. 3020 servizio: RIPARTIZIONE SOCIO EDUCATIVA E CULTURALE del 08/11/2024 Bando per la concessione di contributi alle associazioni culturali, anno 2024. Liquidazione € 3.500,00 a titolo di saldo - III tranche. |
SERVIZI GENERALI - UFFICIO SEGRETERIA
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08/11/2024
23/11/2024 |
1 |
3983
2024 |
DETERMINAZIONI
Determina n. 3019 servizio: RIPARTIZIONE RAGIONERIA, FINANZE, PROGRAMMAZIONE, C.E.D. del 08/11/2024 Impegno e liquidazione spesa per conguaglio annuale copie eccedenti noleggio fotocopiatore della Ripartizione Opere Pubbliche settore Gestione Suolo €.26,73 IVA inclusa. Fornitore Canon Italia S.p.A. di Cernusco Sul Naviglio (MI). - C.I.G. Z313B2B69C. |
SERVIZI GENERALI - UFFICIO SEGRETERIA
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08/11/2024
23/11/2024 |
1 |
3982
2024 |
DETERMINAZIONI
Determina n. 3018 servizio: RIPARTIZIONE SOCIO EDUCATIVA E CULTURALE del 08/11/2024 Servizio di corsi e attività attinenti il Civico Istituto Musicale “L. Rocca” anno scolastico 2023/2024 – Svincolo di impegno di spesa per complessivi Euro 2.337,73. |
SERVIZI GENERALI - UFFICIO SEGRETERIA
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08/11/2024
23/11/2024 |
1 |
3981
2024 |
DETERMINAZIONI
Determina n. 3017 servizio: RIPARTIZIONE OPERE PUBBLICHE del 08/11/2024 Manutenzione impiantistica sportiva - Fornitura e posa plinti per porte rugby presso impianto sportivo "Coppino 3". Liquidazione fattura di €2.440,00 Iva compresa alla Ditta "BRIA PIERINO di Bria Fabrizio", Via XI febbraio n.7 Fraz. S.Antonio - Magliano Alfieri (CN) (C.F. BRI FRZ 70S19B111X -P.Iva 03585040045) - CIG:ZC83D7951A Prospetto di liquidazione delle spese n.1083 del 07.11.2024. |
SERVIZI GENERALI - UFFICIO SEGRETERIA
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08/11/2024
23/11/2024 |
1 |
3959
2024 |
ISTANZA
Protocollo n.: 53866 del 06/11/2024 PROPOSTA DI POTER PROCEDERE CON L'INSTALLAZIONE SU SUOLO PUBBLICO DI CINQUE INFRASTRUTTURE DI RICARICA |
T-CARICA S.R.L
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08/11/2024
22/11/2024 |
3 |
3980
2024 |
DETERMINAZIONI
Determina n. 3016 servizio: RIPARTIZIONE OPERE PUBBLICHE del 07/11/2024 PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO/SUBINVESTIMENTO 2.1 “RIGENERAZIONE URBANA” COMPLESSO MONUMENTALE DEL MONASTERO DI SANTA MARIA MADDALENA. RIQUALIFICAZIONE PIANO PRIMO. SCUOLA INFERMIERI.” CUP B88I21000750004 Codice Ministero Interno 1010270030 - Codice BDAP: 988842930532545401 Progetto finanziato dall’Unione Europea – Next Generation EU Opere complementari impianto elettrico, rilevazione incendi, trasmissione dati e antifurto. (CIG: B0E0590505) Approvazione Contabilità Finale - Certificato di Pagamento n.1 Finale Approvazione Certificato di Regolare Esecuzione Liquidazione fattura saldo di €25.476,00 alla Ditta BIELETTRA S.R.L. con sede legale in Via Mastri Cestai 7, Corneliano (C.F./P.IVA n. 03513820047) |
SERVIZI GENERALI - UFFICIO SEGRETERIA
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07/11/2024
22/11/2024 |
1 |
3979
2024 |
DETERMINAZIONI
Determina n. 3015 servizio: RIPARTIZIONE OPERE PUBBLICHE del 07/11/2024 PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO/SUBINVESTIMENTO 2.1 “RIGENERAZIONE URBANA” “COMPLESSO MONUMENTALE DEL MONASTERO DI "SANTA MARIA MADDALENA. RIQUALIFICAZIONE PIANO PRIMO. SCUOLA INFERMIERI.” CUP B88I21000750004- CIG: 9539845124 Codice Ministero Interno 1010270030 - Codice BDAP: 988842930532545401 Progetto finanziato dall’Unione Europea – Next Generation EU Approvazione SAL Finale - C.R.E e Certificato di Pagamento n.2 Finale Svincolo garanzia fideiussoria garanzia definitiva Svincolo garanzia fidejussoria per l’anticipazione Accettazione garanzia fideiussoria su rata a saldo Liquidazione fattura di €19.978,66 alla ditta GIUSTO BERTELLO di Cherasco (CN) (C.F.BRTGST55P14C599O P.IVA:01939120042). |
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07/11/2024
22/11/2024 |
1 |
3978
2024 |
DETERMINAZIONI
Determina n. 3014 servizio: RIPARTIZIONE SOCIO EDUCATIVA E CULTURALE del 07/11/2024 Alloggi di E.R.P.S. gestiti dal Comune di Alba. Rapporti di debito e credito conseguenti la Gestione Speciale 2024. Impegno e liquidazione quote residuali dei canoni di locazione (€ 2.295,00) |
SERVIZI GENERALI - UFFICIO SEGRETERIA
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07/11/2024
22/11/2024 |
1 |
3977
2024 |
DETERMINAZIONI
Determina n. 3013 servizio: RIPARTIZIONE SOCIO EDUCATIVA E CULTURALE del 07/11/2024 Civico Istituto Musicale “L.Rocca”, anno scolastico 2024/2025. Decisione a contrarre e affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) del d.lgs. 36/2023 del servizio di noleggio di n. 2 arpe a favore di N.S.M. S.p.A., P.IVA 00311120042. Impegno di spesa Euro 1.121,31 oltre IVA 22% per complessivi € 1.368,00. CIG B41A862903. |
SERVIZI GENERALI - UFFICIO SEGRETERIA
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07/11/2024
22/11/2024 |
1 |
3976
2024 |
DETERMINAZIONI
Determina n. 3012 servizio: RIPARTIZIONE SOCIO EDUCATIVA E CULTURALE del 07/11/2024 Fondo Sociale Regionale. Articolo 20, comma 3, Legge Regionale 17 febbraio 2010, n. 3. - Versamento quota comunale del Fondo sociale 2023 all’ATC del Piemonte Sud. Impegno e liquidazione Euro 45.018,62. |
SERVIZI GENERALI - UFFICIO SEGRETERIA
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07/11/2024
22/11/2024 |
1 |
3975
2024 |
DETERMINAZIONI
Determina n. 3011 servizio: RIPARTIZIONE OPERE PUBBLICHE del 07/11/2024 PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – Missione 2, componente 4, sub-investimento 2.1b. LAVORI DI RIPRISTINO VIABILITÀ STRADA COMUNALE LUINI ROSSI. CONSOLIDAMENTO SCARPATA DI VALLE E DIFESA SPONDALE – CUP:B87H22001300001 Modifica determinazione dirigenziale e del RUP 1060/2024, RGD n°2852, del 23/10/2024 Liquidazione fattura n. 40/PA2024 del 09/10/2024 di 136.201,91€ IVA 22% inclusa per il 1° Stato Avanzamento Lavori alla ditta “OLIVA COSTRUZIONI SRL” (C.F./P.I.:02282610043), di Santo Stefano Belbo (CN) - cod. CIG. A02A398553 |
SERVIZI GENERALI - UFFICIO SEGRETERIA
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07/11/2024
22/11/2024 |
1 |
3974
2024 |
DETERMINAZIONI
Determina n. 3010 servizio: SERVIZI DI STAFF del 07/11/2024 Atto pubblico amministrativo rep. n.12104 del 06/11/2024 con la ditta "BERTERO PIETRO di Bertero Mauro & Roberto s.n.c." (P.I.: 01875970046) con sede in Via Roma 22, 12050, Rocchetta Belbo (CN), per i lavori di realizzazione scolmatore Strada Osteria. Regimazione acque meteoriche di porzione di versante prospiciente Strada Osteria - Blocco 2, per un importo complessivo di € 80.539,86, oltre IVA. Accertamento somme da introitare (€ 837,17) e contestuale impegno spese contrattuali (€ 240,00) |
SERVIZI GENERALI - UFFICIO SEGRETERIA
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07/11/2024
22/11/2024 |
1 |
3973
2024 |
DETERMINAZIONI
Determina n. 3009 servizio: RIPARTIZIONE OPERE PUBBLICHE del 07/11/2024 SERVIZIO di PULIZIA INTERNA, ESTERNA ed IGIENIZZAZIONE dei SERVIZI IGIENICI AUTOPULENTI PRESSO PIAZZA CAGNASSO - PIAZZA FALCONE - CORSO LANGHE - CORSO PIAVE E PIAZZA PRUNOTTO. Impegno di spesa Affidamento alla Ditta COOPERATIVA COESIONI SOCIALI SOC. COOP. SOC., Corso Piave n. 71/b - Alba (CN) C.F./P.Iva: 02531620041 per € 341,88 Iva compr. CIG: B41895F18D |
SERVIZI GENERALI - UFFICIO SEGRETERIA
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07/11/2024
22/11/2024 |
1 |
3972
2024 |
DETERMINAZIONI
Determina n. 3008 servizio: RIPARTIZIONE SOCIO EDUCATIVA E CULTURALE del 07/11/2024 Registrazione di n. 3 contratti di locazione minialloggi per anziani, mese di Novembre 2024. Legge 27.12.1997 n. 449 art. 21 commi 18 – 19 – 20. Impegno e Liquidazione imposta di registro (€ 201,00). |
SERVIZI GENERALI - UFFICIO SEGRETERIA
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07/11/2024
22/11/2024 |
1 |
3971
2024 |
DETERMINAZIONI
Determina n. 3007 servizio: RIPARTIZIONE SERVIZI LEGALI del 07/11/2024 Impegno e liquidazione spesa su fondo a calcolo n.22 (€ 210,81). |
SERVIZI GENERALI - UFFICIO SEGRETERIA
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07/11/2024
22/11/2024 |
1 |
3970
2024 |
DETERMINAZIONI
Determina n. 3006 servizio: RIPARTIZIONE OPERE PUBBLICHE del 07/11/2024 Scuola secondaria di primo grado MUSSOTTO: Lavori di pulizia terrazzi.(CIG:B2D2A8B7FE). Affidamento alla Ditta " Fratelli Scarzello s.n.c. di Scarzello Enrico e Giorgio"- Via Alba-Cortemilia,46/C - fraz. Ricca di Diano d'Alba (CN) - P.Iva 03634270049 per netti €1.230,00 oltre Iva 22% di €270,60 per complessivi €1.500,60. Determina a contrattare e relative procedure Impegno della spesa di €1.500,60 (Iva compresa). |
SERVIZI GENERALI - UFFICIO SEGRETERIA
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07/11/2024
22/11/2024 |
1 |
3969
2024 |
DETERMINAZIONI
Determina n. 3005 servizio: RIPARTIZIONE OPERE PUBBLICHE del 07/11/2024 Interventi di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza fossi e reintegro e risagomatura siepi cittadine 2024. Approvazione perizia e quadro progettuale di € 42.000,00. Impegno della spesa Determina contrattare e relative procedure Affidamento B1) Interventi di taglio e messa in sicurezza siepi – Blocco 1(Zona centro cittadino, C. Langhe, C. Cortemilia e limitrofi), alla ditta SOLARIS SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS (C.F. e P.IVA: 02322300043) con sede in frazione Madonna di Como 1, 12051Alba (CN). (€14.456,07 Iva compresa). CIG: B32427F65F; Affidamento B2) Interventi di taglio e messa in sicurezza siepi – Blocco 2 (Zona C. Europa, C. Piave, San Cassiano, Via Ognissanti e Viale Masera), alla ditta IL GLOBO MULTISERVICE S.R.L. (C.F. e P.IVA: 03554890040) con sede in Strada Vecchia Torino 55/A, 12042 Bra (CN).(€ 15.543,93 Iva compresa). CIG: B324067C0B; Affidamento al personale dipendente per incentivo inerente le funzioni tecniche svolte ai sensi dell’art. 45 D.Lgs 36/2023 e s.m.i. |
SERVIZI GENERALI - UFFICIO SEGRETERIA
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07/11/2024
22/11/2024 |
1 |
3968
2024 |
DETERMINAZIONI
Determina n. 3004 servizio: RIPARTIZIONE OPERE PUBBLICHE del 07/11/2024 Lavori di allargamento stradale in frazione San Rocco Seno d'Elvio COD CUP: B81B22001950004 Opere stradali complementari e piccoli lavori edili di completamento. CIG:B35D278BC7 Determina contrattare e relative procedure Affidamento delle "Opere stradali complementari e piccoli lavori edili di completamento" alla ditta COLOMBANO SRL ."(C.F/P.I. 02292460041), Loc. San Giuseppe, 4 -12050 Rocchetta Belbo (CN). (€ 4.123,60 Iva comp.).CIG:B35D278BC7; |
SERVIZI GENERALI - UFFICIO SEGRETERIA
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07/11/2024
22/11/2024 |
1 |
3967
2024 |
DETERMINAZIONI
Determina n. 3003 servizio: RIPARTIZIONE OPERE PUBBLICHE del 07/11/2024 Fabbricato ex scuderie Caserma Govone. Realizzazione centro accoglienza per disabili. OPERE INTEGRATIVE (CUP B83C22002810001) Piccole Opere Ministero dell’Interno – Missione 2, Componente 4, Investimento 2.2.: interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l’efficienza energetica dei Comuni IMPIANTO TERMICO E IDRICO-SANITARIO (Cod. CIG 9402434DFB): Approvazione Stato di Finale Lavori e Certificato di Pagamento Finale. Approvazione Certificato di Regolare Esecuzione. Liquidazione saldo alla ditta “CFG S.r.l.” di Treiso (CN) (C.F. e P.Iva 01864490048) per l’importo netto di €23.778,24 (Iva 10% compresa). Autorizzazione allo svincolo della cauzione sull’anticipazione. Autorizzazione allo svincolo della cauzione definitiva. Approvazione polizza sulla rata a saldo. |
SERVIZI GENERALI - UFFICIO SEGRETERIA
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07/11/2024
22/11/2024 |
1 |
3966
2024 |
DETERMINAZIONI
Determina n. 3002 servizio: RIPARTIZIONE OPERE PUBBLICHE del 07/11/2024 Canile Comunale. Realizzazione opere edili per sistemazione area esterna, adeguamento ingressi. Determinazione a contrattare e relative procedure; Affidamento alla Ditta "BERTOLOTTO ELVIO di Bertolotto Massimo" con sede in Magliano Alfieri (CF:BRTMSM72C17D205A - P.Iva: 03551480043) per netti € 26.090,91 Iva 10% per complessivi € 28.700 - CIG: B31BD25ACC Impegno spesa di affidamento. |
SERVIZI GENERALI - UFFICIO SEGRETERIA
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07/11/2024
22/11/2024 |
1 |
3964
2024 |
DETERMINAZIONI
Determina n. 3001 servizio: RIPARTIZIONE SOCIO EDUCATIVA E CULTURALE del 07/11/2024 Servizio di gestione e organizzazione corsi ed attività attinenti il Civico istituto musicale “L. Rocca”, anno scolastico 2024/2025. Decisione a contrarre e affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) D.Lgs. 36/2023 ad ARTISTICA MUSIC & SHOW SCpA, P. IVA 02555320049. Impegno di spesa euro € 80.349,81 IVA inclusa. CIG: B2E0D04C1F . |
SERVIZI GENERALI - UFFICIO SEGRETERIA
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07/11/2024
22/11/2024 |
1 |
3962
2024 |
DETERMINAZIONI
Determina n. 2999 servizio: RIPARTIZIONE SERVIZI GENERALI del 07/11/2024 Rimborso pasti ai dipendenti: mese di Ottobre 2024. Liquidazione spesa (€2.466,24). |
SERVIZI GENERALI - UFFICIO SEGRETERIA
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07/11/2024
22/11/2024 |
1 |
3961
2024 |
DETERMINAZIONI
Determina n. 3000 servizio: RIPARTIZIONE URBANISTICA E TERRITORIO del 07/11/2024 Conferimento incarico professionale per la redazione della Relazione Idraulica nell'ambito della formazione della Variante n. 15 al PRG. Decisione di contrarre con contestuale affidamento diretto e impegno di spesa (CIG B41265CC88) |
SERVIZI GENERALI - UFFICIO SEGRETERIA
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07/11/2024
22/11/2024 |
1 |
3958
2024 |
AVVISO
Inteventi di rifunzionalizzazione con ristrutturazione completa,adeguamento sismico, efficientamento energetico dell'intero immobile per ampliamento Centro Studi Fenogliani. |
UFFICIO TECNICO RIP. OPERE PUBBLICHE SETTORE LAVORI PUBB. EDIL. SCOL.
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07/11/2024
21/11/2024 |
1 |
3952
2024 |
DELIBERA
Delibera Consiglio Comunale n. 65 del 30/10/2024 Quinta variazione al bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2024-2026 e conseguente aggiornamento del Documento Unico di Programmazione 2020-2024, relativo alla sezione strategica 2020-2024 ed alla sezione operativa 2024-2026. |
SERVIZI GENERALI - UFFICIO SEGRETERIA
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07/11/2024
21/11/2024 |
2 |
3951
2024 |
DELIBERA
Delibera Consiglio Comunale n. 64 del 30/10/2024 Art.20, D.Lgs. n.175/2016. Revisione ordinaria delle partecipazioni anno 2023. Relazione sui risultati conseguiti. Revisione ordinaria delle partecipazioni anno 2024. Determinazioni. Art.30, D.Lgs. 23 dicembre 2022 n.201. Ricognizione periodica dei servizi pubblici locali di rilevanza economica. |
SERVIZI GENERALI - UFFICIO SEGRETERIA
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07/11/2024
21/11/2024 |
5 |
3918
2024 |
AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA SEMPLIFICATA
Atto n. 2024/1136 del 30/10/2024 AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA SEMPLIFICATA CORSO BRA NR 08 |
URBANISTICA E TERRITORIO - EDILIZIA RESIDENZIALE PRIVATA
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06/11/2024
05/12/2024 |
1 |
3957
2024 |
DETERMINAZIONI
Determina n. 2998 servizio: RIPARTIZIONE URBANISTICA E TERRITORIO del 06/11/2024 Conferimento incarico professionale per la redazione della Relazione Geologica nell'ambito della formazione della Variante n. 15 al PRG. Decisione di contrarre con contestuale affidamento diretto e impegno di spesa (CIG B412614121) |
SERVIZI GENERALI - UFFICIO SEGRETERIA
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06/11/2024
21/11/2024 |
1 |
3956
2024 |
DETERMINAZIONI
Determina n. 2997 servizio: RIPARTIZIONE URBANISTICA E TERRITORIO del 06/11/2024 Conferimento incarico professionale per la redazione della Verifica di compatibilità Acustica nell'ambito della formazione della Variante n. 15 al PRG. Decisione di contrarre con contestuale affidamento diretto e impegno di spesa (CIG B4125A33EO) |
SERVIZI GENERALI - UFFICIO SEGRETERIA
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06/11/2024
21/11/2024 |
1 |
3955
2024 |
DETERMINAZIONI
Determina n. 2996 servizio: RIPARTIZIONE OPERE PUBBLICHE del 06/11/2024 Impegno e liquidazione spese su fondo a calcolo n.25 del 04/11/2024 dell’importo di €791,84 |
SERVIZI GENERALI - UFFICIO SEGRETERIA
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06/11/2024
21/11/2024 |
1 |
3954
2024 |
DETERMINAZIONI
Determina n. 2995 servizio: RIPARTIZIONE SOCIO EDUCATIVA E CULTURALE del 06/11/2024 Impegno e liquidazione spesa su fondo a calcolo n. 84 del 31/10/2024 dell’importo di € 1.402,00 (IVA inclusa) |
SERVIZI GENERALI - UFFICIO SEGRETERIA
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06/11/2024
21/11/2024 |
1 |
3953
2024 |
DETERMINAZIONI
Determina n. 2994 servizio: RIPARTIZIONE SOCIO EDUCATIVA E CULTURALE del 06/11/2024 Impegno e liquidazione spesa su fondo a calcolo n. 83 del 31/10/2024 dell’importo di € 359,90 (IVA inclusa) |
SERVIZI GENERALI - UFFICIO SEGRETERIA
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06/11/2024
21/11/2024 |
1 |
3950
2024 |
DETERMINAZIONI
Determina n. 2993 servizio: RIPARTIZIONE OPERE PUBBLICHE del 06/11/2024 Piano emergenza neve e ghiaccio. Stagione invernale 2024/2025. Fornitura soluzioni antigelive (salgemma). Liquidazione fattura per € 3.292,48 IVA inclusa alla Ditta “ITALKALI”. Codice CIG B052B24588 |
SERVIZI GENERALI - UFFICIO SEGRETERIA
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06/11/2024
21/11/2024 |
1 |
3949
2024 |
DETERMINAZIONI
Determina n. 2992 servizio: RIPARTIZIONE OPERE PUBBLICHE del 06/11/2024 Servizio di manutenzione alle aree verdi cittadine 2024/2025. Rettifica Determinazione Dirigenziale n. 1102/2024, R.G.D. n. 2947 del 04.11.2024 per il Codice IBAN errato della Ditta . |
SERVIZI GENERALI - UFFICIO SEGRETERIA
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06/11/2024
21/11/2024 |
1 |
3948
2024 |
DETERMINAZIONI
Determina n. 2991 servizio: RIPARTIZIONE SERVIZI GENERALI del 06/11/2024 D.Lgs. 151/2001 e smi: congedo di maternità a dipendente comunale di ruolo sig.ra ARAMINI Samantha. Decorrenza 07/12/2024. |
SERVIZI GENERALI - UFFICIO SEGRETERIA
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06/11/2024
21/11/2024 |
1 |
3947
2024 |
DETERMINAZIONI
Determina n. 2990 servizio: RIPARTIZIONE OPERE PUBBLICHE del 06/11/2024 Scuola secondaria Mussotto: Lavori di assistenza e ripristini per adeguamento impianto termico. Preparazione e sistemazione locali (CIG B4147A002C) Determinazione a contrarre e relative procedure Affidamento lavori alla Ditta "BRIA Pierino di Bria Fabrizio" - Frazione S Antonio - Magliano Alfieri (CN) (CF: BRIFRZ70S19B111X - P.Iva: 03585040045) per l'importo di € 5.375,00 oltre Iva per complessivi € 6.557,50. Impegno della spesa (€ 6.557,50) |
SERVIZI GENERALI - UFFICIO SEGRETERIA
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06/11/2024
21/11/2024 |
1 |
3946
2024 |
DETERMINAZIONI
Determina n. 2989 servizio: RIPARTIZIONE OPERE PUBBLICHE del 06/11/2024 "Bando Concorso di Idee per la valorizzazione e riqualificazione urbana del Muro di Confine dei Licei "Cocito" e "Gallizio" di Alba EX CASERMA GOVONE Riqualificazione muro di confine Realizzazione dell'opera "Porta della Luce" Fase 2 COD CUP: B85E22001820004 Definizione modalità di scelta dei contraenti (determinazione a contrarre): Affidamento " Opere Complemtari da Fabbro" alla Ditta C.M.P di Pelassa Luca" con sede Via Acquedotto n.22- 12051 Alba (C.F. PLSLCU85T10A124J - P.Iva 03727230041) per l'importo di €16.142,50 (CIG:B41966D773 ) Affidamento "Opere Edili Complementari " alla Ditta BUILDING Società Cooperativa a r.l. - con sede in Corso Matteotti, 3 - 12051 Alba (CN) - (C.F./P.I. 03669460044 ), per l'importo di € 4.950,00 . (CIG: |
SERVIZI GENERALI - UFFICIO SEGRETERIA
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06/11/2024
21/11/2024 |
1 |
3945
2024 |
DETERMINAZIONI
Determina n. 2988 servizio: RIPARTIZIONE OPERE PUBBLICHE del 06/11/2024 Manutenzione straordinaria aree verdi cittadine e potature di contenimento. Interventi su aree verdi con abbattimenti, sostituzione essenze e potature di contenimento. Affidamento lavori a base d’asta A1) Nuove piantumazioni e potature di rimonda, nell’ambito dei lavori di “Manutenzione straordinaria, aree verdi cittadine e potature di contenimento, abbattimenti e sostituzioni essenze arboree”, alla ditta VIVAI VERBENE s.s.a. (C.F./P.IVA: 02135340046), Via Madonna delle Grazie,23 BENE VAGIENNA (CN).(€23.469,20 Iva compresa). CIG:B406FE6A39; |
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06/11/2024
21/11/2024 |
1 |
3944
2024 |
DETERMINAZIONI
Determina n. 2987 servizio: RIPARTIZIONE OPERE PUBBLICHE del 06/11/2024 Scuole secondarie di primo grado: Incarico di verifiche impianti elettrici ed antincendio- anno 2024. Affidamento al Perito Industriale Gianluca FILANTE Via del Molino n.2 12052 Neive (CN) (P.Iva 01525920052 C.F.: FLNGLC70H04A479G) per netti € 3.903,20 oltre Iva e contributo integrativo 5% - per complessivi € 5.000,00 (CIG B37677C687) Determinazione a contrarre e relative procedure Approvazione bozza del disciplinare incarico. Impegno della complessiva spesa di € 5.000,00. |
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06/11/2024
21/11/2024 |
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3943
2024 |
DETERMINAZIONI
Determina n. 2986 servizio: RIPARTIZIONE OPERE PUBBLICHE del 06/11/2024 Scuola primaria “G. Rodari” : Lavori di rifacimento copertura (B82B23001070004) Impegno quadro di spesa di progetto. Lavori a base d’asta Determinazione a contrarre. |
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06/11/2024
21/11/2024 |
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3942
2024 |
DETERMINAZIONI
Determina n. 2985 servizio: RIPARTIZIONE OPERE PUBBLICHE del 06/11/2024 Bando Concorso di Idee per la valorizzazione e riqualificazione urbana del Muro di Confine dei Licei “Cocito” e “Gallizio” di Alba, EX CASERMA GOVONE Riqualificazione muro di confine. Realizzazione dell’opera “Porta della Luce” Fase 2 COD CUP: B85E22001820004 Lavori di finitura, sistemazione area esterna e opere a verde. Approvazione perizia e quadro progettuale di €31.000,00. Impegno della spesa Determina contrattare e relative procedure Affidamento lavori a base d’asta A1) Lavori di finitura e sistemazione area esterna di finitura e sistemazione area esterna alla Ditta “BUILDING Società Cooperativa a r.l. “- con sede in Corso Matteotti, 3 – 12051 Alba (CN) - (C.F./P.I. 03669460044), (€20.860,00 Iva compresa) CIG: B3ED777D67; Affidamento lavori B1) opere a verde e da giardiniere all’Az. Agr. “ALBA VIVAI s.s.”, C.so Piave 73 - Alba (C.F. e P.I 02026600045), (€6.032,90 Iva compresa). CIG:B3ED541A54; Affidamento al personale dipendente per incentivo inerente le funzioni tecniche svolte ai sensi dell’art. 45 D.Lgs 36/2023 e s.m.i. |
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06/11/2024
21/11/2024 |
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2024 |
DETERMINAZIONI
Determina n. 2984 servizio: RIPARTIZIONE OPERE PUBBLICHE del 06/11/2024 "Manutenzione straordinaria sedimi stradali". (cod. CUP B87H23000810004) LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI ALCUNE AIUOLE STRADALI. Determina a contrattare e relative procedure Rideterminazione del quadro di spesa Affidamento lavori alla ditta BATTAGLINO GIUSEPPE SRL (cod. fisc. e p. iva 03066320049) di Diano d'Alba (CN),. (importo 5.978,00€ iva compresa). (cod. CIG B376DB7AC2) |
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06/11/2024
21/11/2024 |
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3940
2024 |
DETERMINAZIONI
Determina n. 2983 servizio: RIPARTIZIONE OPERE PUBBLICHE del 06/11/2024 Nuovi impianti di illuminazione pubblica anno 2022 - CUP:B85I22002910004. RIPRISTINO LINEA ALIMENTAZIONE TORRI FARO A SERVIZIO DEGLI SVINCOLI DELLA TANGENZIALE (ALBA OVEST). Determinazione a contrarre e modalità di scelta del contraente; Impegno della spesa; Affidamento lavori alla Soc. ARDEA SRL, di Cuneo - P.I.:03846210049, per complessivi €17.301,41, Iva 22% compresa - CIG:B2E9A4E48F. |
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06/11/2024
21/11/2024 |
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2024 |
DETERMINAZIONI
Determina n. 2982 servizio: RIPARTIZIONE OPERE PUBBLICHE del 06/11/2024 OGGETTO: Interventi di manutenzione straordinaria impiantistica sportiva. (COD CUP:B82H24003710004). Definizione modalità di scelta del contraente (determinazione a contrarre) Affidamento opere di adeguamento linee di adduzione acqua impianto sportivo Comunale Böblingen di Via Bubbio alla ditta F.lli Franco srl Via Braida n.2 12030 Casalgrasso (CN) C.F./P.IVA:00529610040 CIG: B36716FA5B |
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06/11/2024
21/11/2024 |
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2024 |
DETERMINAZIONI
Determina n. 2981 servizio: RIPARTIZIONE RAGIONERIA, FINANZE, PROGRAMMAZIONE, C.E.D. del 06/11/2024 Liquidazione spesa alla ditta Ingros Carta Giustacchini s.p.a. di Roncadelle (BS) per la fornitura di risme di carta per Uffici e Servizi Comunali e per Segreterie degli Istituti Comprensivi €.408,70 I.V.A. 22% inclusa. C.I.G. B0557AE6C2. |
SERVIZI GENERALI - UFFICIO SEGRETERIA
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06/11/2024
21/11/2024 |
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2024 |
DETERMINAZIONI
Determina n. 2980 servizio: RIPARTIZIONE RAGIONERIA, FINANZE, PROGRAMMAZIONE, C.E.D. del 06/11/2024 Liquidazione spesa alla ditta BOGLIANO S.r.l. di Pocapaglia (CN) per la fornitura di prodotti di pulizia per uffici, servizi comunali, scuole materne ed elementari per €.979,48 I.V.A. 22% inclusa. CIG B1A0EE0C91. |
SERVIZI GENERALI - UFFICIO SEGRETERIA
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06/11/2024
21/11/2024 |
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2024 |
DETERMINAZIONI
Determina n. 2979 servizio: RIPARTIZIONE RAGIONERIA, FINANZE, PROGRAMMAZIONE, C.E.D. del 06/11/2024 Abbonamento alla banca dati giuridica “One Legale/Silver” per il triennio 01/01/2025 – 31/12/2027 - Acquisto sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (ME.PA) - WOLTERS KLUWER ITALIA SRL. Impegno di spesa €1.872,00 I.V.A. inclusa (€1.800,00 oltre IVA 4% pari a €72,00) - CIG B42397C6DD. |
SERVIZI GENERALI - UFFICIO SEGRETERIA
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06/11/2024
21/11/2024 |
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2024 |
DETERMINAZIONI
Determina n. 2978 servizio: RIPARTIZIONE URBANISTICA E TERRITORIO del 06/11/2024 Impegno e liquidazione spese su fondo a calcolo € 1.688,88 |
SERVIZI GENERALI - UFFICIO SEGRETERIA
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06/11/2024
21/11/2024 |
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2024 |
DETERMINAZIONI
Determina n. 2977 servizio: RIPARTIZIONE URBANISTICA E TERRITORIO del 06/11/2024 Impegno e liquidazione spese su fondo a calcolo € 362,52 |
SERVIZI GENERALI - UFFICIO SEGRETERIA
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06/11/2024
21/11/2024 |
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3933
2024 |
DETERMINAZIONI
Determina n. 2976 servizio: RIPARTIZIONE SERVIZI GENERALI del 06/11/2024 Liquidazione corrispettivo di competenza statale per emissione della carta di identità elettronica (CIE) - Periodo dal 01/10/2024 al 31/10/2024. |
SERVIZI GENERALI - UFFICIO SEGRETERIA
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06/11/2024
21/11/2024 |
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3932
2024 |
DETERMINAZIONI
Determina n. 2975 servizio: RIPARTIZIONE SOCIO EDUCATIVA E CULTURALE del 06/11/2024 Rimborso cauzione Asilo Nido Comunale (Euro 685,50) |
SERVIZI GENERALI - UFFICIO SEGRETERIA
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06/11/2024
21/11/2024 |
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3931
2024 |
DETERMINAZIONI
Determina n. 2974 servizio: RIPARTIZIONE OPERE PUBBLICHE del 06/11/2024 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI. CUP:B87H21008490004 Riparazione porta presso palestra Montessori.Liquidazione fattura di complessivi €1.024,80 (Iva compresa) alla Ditta "Fratelli Scarzello s.n.c. di Scarzello Enrico e Giorgio" -Via Alba-Cortemilia,46/C - fraz. Ricca di Diano d'Alba (CN) - CF/P.Iva 03634270049 - CIG:ZA13877CD5 Prospetto di liquidazione n. 1060 del 30.10.2024. |
SERVIZI GENERALI - UFFICIO SEGRETERIA
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06/11/2024
21/11/2024 |
1 |
3930
2024 |
DETERMINAZIONI
Determina n. 2973 servizio: RIPARTIZIONE OPERE PUBBLICHE del 06/11/2024 D.Lgs. 81/2008 e s.m.i partecipazione corso di aggiornamento RLS di 8 ore per n.1 dipendente.. Liquidazione per € 120,00 (IVA esente ai sensi dell’art 10 del DPR n.633/1972) alla ditta APRO Formazione Formazione S.C. a.r.l, con sede in strada Castelgherlone n.2/a - Alba P.I. 02605270046 COD CIG B32DFF13F0 |
SERVIZI GENERALI - UFFICIO SEGRETERIA
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06/11/2024
21/11/2024 |
1 |
3865
2024 |
AUTORIZZAZIONE DI SVINCOLO IDROGEOLOGICO
Atto n. 2023/1495 del 29/10/2024 AUTORIZZAZIONE DI SVINCOLO IDROGEOLOGICO LOCALITA' SERRE |
RIPARTIZIONE URBANISTICA E TERRITORIO SETTORE EDILIZIA PRIVATA
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31/10/2024
29/11/2024 |
1 |
3788
2024 |
DECRETO PREFETTIZIO
Atto n. 42099/2024 del 25/10/2024 ISTANZA AD AGGIUNGERE AL COGNOME PATERNO QUELLO MATERNO |
UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO PREFETTURA DI CUNEO
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27/10/2024
25/11/2024 |
1 |
3748
2024 |
ORDINANZA
Atto n. 260/2024 del 20/10/2024 Oggetto: ordinanza per l’istituzione di n. 2 stalli di sosta per veicoli al servizio di persone diversamente abili, nel Piazzale Giovanni Battista Gianolio. |
POLIZIA MUNICIPALE
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23/10/2024
21/11/2024 |
1 |
3546
2024 |
ORDINANZA
Atto n. N. 238/2024. del DIVIETO DI SOSTA DEI VEICOLI NELLE STRADE A SENSO UNICO DI CIRCOLAZIONE SUL LATO SINISTRO DELLA CARREGGIATA - NELLE STRADE A DOPPIO SENSO DI CORCOLAZIONE AUL LATO DELLA CARREGGIATA CORRISPONDENTI AI NUMERI CIVICI DISPARI - DIVIETO DI STSTA IN ORARIO NOTTURNO |
RIPARTIZIONE OPERE PUBBLICHE SETT.GESTIONE E MANUTENZIONE SUOLO
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08/10/2024
31/03/2025 |
1 |
3543
2024 |
ORDINANZA
Atto n. N. 235/2024. del DIVIETO DI SOSTA PER POSIZIONAMENTO BAGNI CHIMICI.DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN PIAZZA MONSIGNOR GRASSI |
RIPARTIZIONE OPERE PUBBLICHE SETT.LAVORI PUBB. ED.SCOL.SPORT
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08/10/2024
09/12/2024 |
1 |
5234
2022 |
AVVISO DI SELEZIONE
Atto n. 9957/2022 del 30/12/2022 PROCEDURA SELETTIVA PUBBLICA PER L'ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E DETERMINATO FINO AL 31/12/2025, DI N. 1 UNA UNITA' NELL'AREA DEGLI ISTRUTTORI EX CAT. C1. EX ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE DEL CCNL FUNZIONI LOCALI PER L'ATTUAZIONE DEL PNRR |
COMUNE DI GUARENE UFFICIO SEGRETERIA
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31/12/2022
31/12/2025 |
3 |